你好买回来的额如成本核算肯定的e

老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师我们公司前期的正品还没出来,现在就是自己买了一些工具装了一些试用装,做市场的每天也领用,然后也会送给客户体验,现在就是另外装了一个示范包,做市场的需要购买了,收了一部分钱,但是这个就是一个做实验的小工具加一些材料,前期买这些东西都入了销售费用了,现在收了这一小部分的钱我要怎么做账务处理
找一下朴老师解决问题,谢! 1、上周已提交函调表格,这个表格只是证明有没有足够生产力,后才审核能开票退税,补回去年5至8月未开票收入发票给客户,然后,要我们补回原材料领料单,入库单的单据 2、由于之前的账原材料没有暂估,然后,材料供应商进销存做得乱,没有提前做库存,送货单日期没有按实际当月的月份来写,按了开票当月的日期写了 3、按照现账面上的账,入库与出货时间不一致了,如果按照实际的原材料购入时间来调入库时间,这种情况要怎么处理了
我们是制造业耳机的,就是客户退回来的不良品就是售后机,没有做会计科目的“没有进资产负债表里。其实我们财务是有入账有反应的,只是没有集中一个科目或在财报体现出来,其实在账目里有分类反应了,和正常混在一起了。包括我们卖的废料就是直接卖了,没有算物料的原值冲减。所以领导现在要我们处理这个售后机的问题和废料。 所以我们几个会计商量用表格反应售后机,用EXCEL表格反应,不在财务里面改科目 老师,是不是做一个售后机的进销存账,如果是请提供一个模版参考下
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
2025.12月提前付了2026年下半年房租,合同还没签到2026下半年,这种情况,什么时候申报租赁合同印花税
郭老师接郭老师,做工程服务的,开票给对方公司,开的是材料,钢材,是开几个点
委托加工物资的余额怎么转库存商品,分录怎么做
车辆保险印花税按付款时点还是开票时点来交?
老师,开发票维修包括件,经营范围里面有维修,怎么开
一般纳税人都有哪些税点
老师公司租凭器材给其他公司开租凭发票税率是多少
公司对公司投资缴纳的实收资本,两个公司都要交吗
多少金额需要走正式报关,5万可以走国际快递简易报关吗
公司账上应收账款,应付账款挂账比较久,几乎很少走公账,平时法人会把公司的货款转给他,能不能通过其他应收款,其他应付款-法人,把应收账款应付账款挂的账通过法人科目调整
怎么做分录 然后再拿去个客户更换 怎么做分录
退回来的你成本有办法啊核算?