只做计提社保分录即可

我的社保是一年交一次的,六月申报的时候是交12个月,这个月却要扣13个月钱,卡上钱不够,我已经补上,还没扣,这样算不算断交了?
请问一下,6月份公司账户直接扣了某员工2个月的社保,是4月和5月的社保,但是5月份的个税所属期没有申报4月的社保费,这个员工5月份没有工资,上了几天班,老板只算他社保钱,算4月份工资。但是现在后期已经申报了,不能在5月增加人员了,现在怎么操作呢?
4月份因为社保比例调整,社保局补扣了1-3月的差额金额,但是1-3月的社保数个税已经报了,请问下补的金额也报在4月份的社保里吗。 比如1-3扣了300,个税里报的也是300,4月份扣了1-3月的补差额100,4月的400,那个税怎么报呢
老师,1号申报的社保,但是公户钱不够,就没有扣款成功,但是昨天账户已经有钱了,还是一样未扣款,这是什么原因?
老师,我们四川省每个月扣社保是10号进行扣款,但是我们老板这个月估计是没钱了,也一直没把2月份这个月的社保费存进卡里,请问这种情况怎么办呢?社保已经在系统提交了申报,只是没有缴费,像这种的话可以在这个月之前存进去不呢?
我们是酒店行业!2025年过年发放的免费房劵给员工67张,员工住宿是0元住宿,请问我们需要交67张价值21440的税吗?我们做的借主营业务成本,管理费用,贷福利费,借福利费,贷,应付账款房劵,借,应付账款房费,贷销项,主营业务收入。对吗?我们需要交税吗
老师,请问一下,一般纳税人,我们从供应商那里购进商品,发票已经认证抵扣了,然后这笔款我们不弄付款了。账务怎么处理呀
老师我在12月底计提了印花税,借:税金及附加-印花税贷:应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益,借:本年利润,贷:税金及附加-印花税,金额都是一致的,但是过账后资产负债表不平,没做计提之前是平的,这是什么原因?
老师之前法人借款公司的钱,现在还款了,分录要怎么记 谢谢
私人以小规模纳税人的名义对公转账付款购买一台价值5万元的无人机,开有普通发票,无人由私人使用,小规模纳税人要做账务处理吗
老师,2025年12月开的成本发票,我可以等2026年1月再入账吗
老师 税务稽查补了2024年的收入,用的是利润分配-未分配利润,应交增值税 现在这个增值税怎么平账 因为没有涉及主营业务收入
老师 您好 请问 8月一笔销售订单 12月发生销售退回做了红字发票,在入账的时候除了要冲减收入 是不是还要冲减成本?想确认下分录是怎么写完整
郭老师接活郭老师,做工程服务的,开票给对方公司,开的是材料,钢材,是开几个点
2025年一月份三个股东存入账户备注了股东投资款,总计:56000,申报营业账簿时按总金额来申报就可以吗?还有股东存入的投资款要缴纳个税,需要申报个税吗?