你好; 你挂预付账款 去 或者其他应收款

之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
因系统错误社保误扣一笔钱 已经三方协议扣款了 社保那边说下个月会返钱 回公司账户 误扣的这个月分录该怎么做呢 应该借:什么,贷,银行存款 谢谢老师
请转郭老师回答,谢谢,老师 我们收到员工的生育津贴是26152.16元,收到时入账是:借银行存款 26152.16,贷其他应付款-李满艳,发放 时是:借:其他应付款-李满艳 24489.52贷:银行存款 24489.52,这个差额是扣掉了三个月的社保公积金,但是当时的社保公积金在发放时和计提时我们是已做平的,那员工现在头上还挂着这个差额应该怎么给他平了呢
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,我这边很多账都用 其他应付款-挂往来 是不是一个人挂一个其他应付款来往来就不用在挂其他应收款了 但是另一个人或是社保的这笔款,可以挂别的吗
是的,就挂一个科目处理,避免对账还得对冲科目
那社保误扣的这笔款 是不是我也要做 借:其他应付款-社保误扣 贷:银行存款 收到钱再做返分录是吗 谢谢老师指导
可以的,挂其他应收款或者其他应付款都可以
好的 谢谢老师教导
不客气,帮到你就好