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因系统错误社保误扣一笔钱 已经三方协议扣款了 社保那边说下个月会返钱 回公司账户 误扣的这个月分录该怎么做呢 应该借:什么,贷,银行存款 谢谢老师

2022-02-22 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 16:58

你好;       你挂预付账款   去  或者其他应收款   

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快账用户8119 追问 2022-02-22 20:01

老师,我这边很多账都用 其他应付款-挂往来 是不是一个人挂一个其他应付款来往来就不用在挂其他应收款了 但是另一个人或是社保的这笔款,可以挂别的吗

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齐红老师 解答 2022-02-22 20:31

是的,就挂一个科目处理,避免对账还得对冲科目

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快账用户8119 追问 2022-02-22 20:34

那社保误扣的这笔款 是不是我也要做 借:其他应付款-社保误扣 贷:银行存款 收到钱再做返分录是吗 谢谢老师指导

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齐红老师 解答 2022-02-22 21:05

可以的,挂其他应收款或者其他应付款都可以

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快账用户8119 追问 2022-02-22 21:07

好的 谢谢老师教导

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齐红老师 解答 2022-02-22 21:07

不客气,帮到你就好

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你好;       你挂预付账款   去  或者其他应收款   
2022-02-22
您好,退回的原因是?
2022-05-31
您好,按个人部分社保确认税前工资,收款计入营业外收入
2021-12-31
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
同学你好 为什么会多了 不付了吗 那就计入营业外
2023-01-11
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