借:银行存款 借:财务费用 贷:主营业务收入 贷:应交增值税

老师,公司开了一个拉卡拉账户,客户打钱到拉卡拉,第二天收到才收到款,这个怎么做?例如12月底31号客户打1万,实际扣除手续费30,还有9970,1月1日才到公司对公账户实际收款9970,这笔12.31的拉卡拉怎么做账?
老师,帮忙看看,这个是客户在我门店买东西,公司与门店45折结算,这个钱是客户直接打到公司来的,我们实际收到的是扣完手续费之后的钱,在哪里可以看到手续费,这个应该是客户直接用门店pos机刷的,只有我们公户付出去的钱我们才知道手续费,收到的钱怎么体现?
公司实际应该收入100,客户刷卡100,银行平台收了5块手续费。那我这个收入怎么入账
4S店收客户刷信用卡银联要扣350的手续费,比如本来客户需要付款100000,然后350的手续费我们刷卡100350,但是我们实际只收到100000.第二天才会到账,但是做账的时候借方应收账款-未达是100350,主营是按100000收入,和销项。哪剩下的350咋做嗯
公司收客户款项,当时是刷卡进来的,扣了2%的刷卡手续费,当时2%已经入财务费用手续费了,现在客户要退款,公司规定是得扣5%的手续费才能退款,现在要扣5%的这部分怎么入账呢?
亲,印花税是不需要计提的,对不?
老师,客户刷卡付款到公户扣手续费,应收是1200,实际到公户才1180,那这个账务怎么处理啊
小规模纳税人季度开票不足30万元普票,税额是按1%转为营业外收入,还是按3%转为营业外收入
净利润率怎么算,麻烦
老师我是小规模纳税人按季度申报,在本年度第三季度向客户销售鸡蛋一批但是在第三季度没有收到成本发票,就暂估入库1万4500元(借:库存商品14500 贷:应付账款—暂估户14500),结转成本时就按暂估的结转(借主营业务成本14500 贷: 库存商品14500)。但是在第四季度收到发票时,成本发票少了500元,那我现在是否应该先红字冲抵暂估的商品,在对成本进行红字。分录(借:库存商品—14500 贷应付账款—14500 借库存商品14000贷应付账款14000 借主营业务成本 —500 贷:利润分配未分配利润—500)这里面不涉及到进项税和所得税的影响,我这样做是否正确呢?未跨年,主要是感觉调了以后还会有一个科目有差额
老师您好,请问上个月出售二手车没有从公司账上走,就是出售给个人也没开发票,现在是做未开票收入申报吗?公司又购进了一台车能勾选抵扣这辆出售的车吗?
老师,我企业找了一批临时工,请问发放工资是要发票还是做工资表?怎么做账?
老师好,小型微利企业的判定标准的资产总额不超过5000万,是看哪里的资产总额?
你好,我们公司在12月的时候升级为一般纳税人了,请问我这个月报送财务报表的时候,本期金额是填写本季度还是本月
建筑业分公司账户已注销,分公司开票给甲方,收入和支出都是用总公司的银行账户可以吗?