您好,有的,你给个邮箱,我发给你吧

老师,你好,固定资产已折旧完,没有净残值。请问老师,资产负债表里的固定资产原价69363和累计折旧69363都还存在,如何把固定资产和累计折旧清零。
老师,我收到调拨固定资产,拨出事业单位折旧表没有残值率,我们收到公司折旧表有残值率,收到资产按有残值率还是没有残值率计算
老师,固定资产计提折旧,折旧完了没有留残值,也没有处理可以的吗?
老师,有没有简易的固定资产折旧表?我们只有两个资产,而且还没有残值率的
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
老师麻烦问一下,就是上季度计提的利润表的所得税费用比实际缴纳的少了一毛,这个要怎么调整
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
516472893,QQ邮箱,谢谢老师
已经发送了,你查收下吧