5%对应的进项是专票不允许抵扣

对方简易计税给我们开的简易计税3%增值税专用发票,我们是不是可以抵扣3%的增值税专用发票
老师我是一般纳税人开了简易计税3个点的专票能不能抵扣进项
老师:有点不太明白这个点 建筑业一般纳税 出的销项3%的增值税专用发票 取得的进项专用发票都不能抵扣吗谢谢那我们签订的简易计征工程合同给甲方也开具的3%专用发票 甲方也是不能抵扣吗
老师,您好,分包方给我们的是专票,我们直接抵扣,不作差额计税了吗?还有这段话是什么意思:如果总包方是一般纳税人,一般计税的话,你抵扣的增值税就少,如果你单位是简易计税的话,这个不影响你抵扣,是一般计税的吗?如果是的话,你是9%的税率,小规模只能给你开1%或者是3%专票 你只能抵扣1%或者是3%,其他的抵扣不了
老师您好,一般纳税人采用简易计税,不能抵扣专票,是不是不能开专票给他们吗?
老师 你好 2025年少计提1个月的社保,那么我在汇算清缴后的财务报表里 是不是需要把这个少计提的费用 计算进入?
老师好,我是生产型出口企业如果90%的出口成交方式都用EXW是否可以,我们的单据都很齐全,唯一的点就是那个报关单上的杂费是为0,但现在因为报关单为必填项,所以填了150元,此150元是没有发票做支撑的,而我的报价就是国内的未税价直接做为出口价,那我会有啥风险点吗?开票,报税,免抵退申报都是用报关单上的EXW价吗?
老师,公司收到的稳岗扩岗补贴收入,需要企业所得税纳税调增吗
面积不变的情况下,是不是从价的0.012的房产税就不用变化原值?
请问老师,委托加工生产的劳务,现在怎么开发票,选什么类目
老师 您好 !想问问普通发票开具运输发票,税率选择是0%或者免税,这张发票能正常入账作为成本发票吗?
老师 您好 想问问普通发票开具的税率选择是0%或者免税,这张发票能正常入账作为成本发票吗?
你好老师!税前工资9492.6元 算个税 免薪5000 扣房租1100 9492.6-5000-1100=3392.6 应该按10% 吧 3392.6*10%-210=129.26 为啥豆包按3%
有个事,原来人家吃饭给了钱是在一笔钱里统一给的,现在审计说不可以,然后让我们这边给重新开个收据,日期写成去年,给微信转了这个钱,那你说这样可以吗,我想着收据是去年的,我这个月做收入?
老师,我司是小规模纳税人,出租不动产给个人,租客按月付租,我司可以等到6月一次性把4-6月的租金一次性开出来吗?
那做账会计分录咋做?
如,我给A公司开15万的增值税增值税专用发票,会计分录怎么做?
借主营业务成本, 贷银行存款, 然后选择不抵扣勾选这个选项
或者B公司给我A公司开了15万的房租租赁发票,会计分录咋做?
如果就是一年以内的是多个月的借预付账款 贷银行存款 按月借成本费用,等 贷预付账款
老师,我们公司是二房东,给B公司打款房租,B公司给我们开增值税发票。C公司打款给我们房租,水电费,物业费,我们给C公司开增值税发票。像这样的会计分录。都咋做?月底咋结转成本?
都是按照季度付的房租,按月付的水费,物业费
提前付房屋租金吗 是的话 提前收到租金借银行存款 贷预收账款 应交税费应交增值税 收到水电费借银行存款 贷主营业务收入水电费 应交税费 房屋租金按月分摊借预收账款 贷主营业务收入 支付租金借预付账款 贷银行存款 按月结转成本 借主营业务成本 贷预付账款 简易计税的收到专票都是选择不抵扣勾选价税合计做
谢谢老师
不用客气工作愉快