你好,现在还可以差额征税啊,税负计算是一样的

增值税差额征税,但是税局现在要求全额开票(包含代为支付的部分),那这样的话企业所得税是不是要全额核算收入了呢?
老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
不小心开具了差额征税-全额开票的发票,甲方那边入了系统不让这边作废了,这个应该怎么交税?会不会有什么影响?
老师,现在建筑业开简易征收的数电票时,是选择差额征税吗?差额征税又选全额开票还是差额开票
老师,旅行社开发票选择差额征税,全额开票,我的收入10万,成本8万,我开票选择了差额征税全额开票10万,那这样的话我还能差额交税,按2万收入报税吗
老师,房租没有来票,汇算清缴时调增,在调整项目明细表里填哪里
供应链公司申请发票额度增加,需要提供哪些资料
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗?
老师,车间安装系统、安装耗材、现场仪表十多万都进费用
老师工商年报的纳税总额,你们在财务软件里是怎么取数的
老师好,我们公司现在在做汇算清缴工作,现阶段应付职工薪酬这块因为我们公司存在缓发工资情况,那我这个调增是不是:2025年的应付职工薪酬余额-2025年度已发放的以前年度工资-2026年1-3月应付职工薪酬的借方发生额
麻烦老师给一下余秋老师,张芮老师的抖音号,谢谢
老师 请问24年的一笔费用,因为发票没到,当时做的预付。后来做了费用预提,今年收到了发票,是25年开的,这个账怎么处理呢?
@朴老师,我想问下我们承接了一个修建道路两旁树枝及涂药的活,开票的内容是生活服务,请问属于印花税的征税范围么?需要缴纳印花税么?
老师好!去年一年没有工资计提,但有补发以前年度工资,今年汇算如何填职工薪酬支出及纳税调整明细表?
差额征税怎么开?要剪掉的成本开不征税?实际是收入的差额开有税率的?
可以举个具体的例子吗
你好,全额看开票,差额再备注里,交税按差额申报的
申报的时候是有扣除部分的表可以填?是吗
是的,你说的是正确的