您好,这个缓发的工资,在2026年汇算清缴前是全都支付了吧

我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师你好,请教个问题,年底提奖金,2024年1月发,借管理费用 贷应付职工薪酬。年底应付职工薪酬有贷方余额行吗?还是把应付职工薪酬贷方余额转到其他应付款里。 再是12月份的管理费用的工资数和个税系统工资说就不一致了。正常我们是一致的,我公司是当月发放当月的工资。谢谢老师
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录有个金额都写错了,我们当月扣缴当月公积金,分录写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,但借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对吧,那么在25.6月做两笔调整分录可以吗,第一笔摘要写调整2024.8-12月应付职工薪酬公积金科目数额多记,分录写借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。第二笔分录摘要写调整2025.1-5月应付职工薪酬公积金科目数额多记,借应付职工薪酬公积金-1000*5个月 贷应付职工薪酬公积金-1000*5个月。25年汇算清缴a105050公积金的数额我填25年应付职工薪酬公积金科目的本期发生额➕调整的24年应付职工薪酬公积金数额。这样有什么不妥吗老师,有没有其他更好办法。
老师你好!所得税季度申报时,新增职工薪酬一项中,实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧?这里包括给职工发的奖金吗?我们单位去年年底计提了17万的一个奖金,今年25年1月发放的,这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元,谢谢
老师你好!所得税季度申报时,新增职工薪酬一项中,实际支付给职工的应付职工薪酬 取数 是填写应付职工薪酬 二级科目工资的 本年借方发生额是吧?这里包括给职工发的奖金吗?我们单位去年年底计提了17万的一个奖金,今年25年1月发放的,这次填写 【实际支付给职工的应付职工薪酬】一项里是不是不包括这17万元,谢谢
老师 请问24年的一笔费用,因为发票没到,当时做的预付。后来做了费用预提,今年收到了发票,是25年开的,这个账怎么处理呢?
老师好!去年一年没有工资计提,但有补发以前年度工资,今年汇算如何填职工薪酬支出及纳税调整明细表?
老师 应付客户保证金 冲抵货款 做其他应收款-1然后应收账款-1对吧后续收回做反向冲销是吗
对空调的维修费应该开什么税目
老师,我25年12月估了20万的劳务成本进去,现26年4月老板说这项取消了,那我26年4月份是不是直接红冲这张凭证就好了?影晌25年的年报申报和汇算清缴吗?
老师,公司资产25年9月还是超5000万,年末低于5000万。现在汇算清缴需要退税2万多,退税容易产生风险,不退税,不退税怎么处理?给出方法,谢谢老师!
老师麻烦帮我看看这个要怎么修改,这个季度红冲了275万,重新开了90万专票,开票17万多普票,申报的时候提示这个
老师建筑公司项目上今年才把去年的工资表造出来且今年发放如何申报这部分个税补在25年吗
请问,个体工商户需不需要进行年度工商年审的?
老师你好,请问在建酒店25年有餐费礼盒入账是开办费,这一部分费用汇缴的时候需要提福利费申报工资福利那张表格吗