你好; 你账上按实际做 ; 申报表 和账上有差异的; 申报表改不了的; 尾差 走 营业外收支做平衡

老师,电子税务局里开票总收入为357799.99,而我开票UK里开票总金额是357800,相差0.01,怎么申报呢,我手动改成357800,但是不含税收入又多一分了
老师你好,我5月做了无票收入,6月份红冲了,又开了同样的发票,7月报税是发现开票金额与红冲的金额差0.01分,申报不了,该怎么办
老师,增值税申报表的时候少确认了收入,多交了税,和财务做账系统里面不一致,有25.81的差额,怎么处理呢?
老师 以前确认了未开票收入,那么现在开票的话,不含税金额相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
老师 之前月份确认了未开票收入,并申报且缴税,次月补开发票到申报税的时候发现,不含税金额和填报的未开票处相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
老师您好!请问一下,员工在2月上班19天,应出勤20天,春节有上班3天,那这三天要给加班费吗,劳动法怎样约定呢
老师 2024年4月 有一张运输发票税务系统发现异常 让进项税转出 需要转出的增值税是25000元 因为增值税申报表要从2024年4月开始更正 我更正到2025年7月 原有的留底不够冲减这个进行税额 需要缴纳18000元 但是更正到2025年7月我没有缴纳这部分增值税 我一直更正到2026年2月增值税申报表,帐上有部分留底 可以冲减部分的增值税10000元,剩下的8000元直接用银行存款缴纳了 现在税务局说这张发票又没异常了 可以更正过来了 那我2026年的增值税申报表的10000元和8000元怎么填 才能作为留底
老师,混疑土运输费计入哪个会计科目?
老师,开业的时候进了比较多的货,都是老板自采的。当时是直接就挂自采的。这些自采很多都没有进货单。或者公司名是E公司,F公司G公司。 这些自采的大部分没有发票,现在这些自采缺票的,管理者想都从A公司开。 这样是不可取的是吗?我告诉不能这么开了,他们执意要。这会我怎么办才好。
双随机稽查自查报告,商贸类型企业主要从哪些方面着手妥善些
老师,一般纳税人给购买方开票30000元,应收多少税点合适
老师,泵送费计入哪个会计科目的二级明细?
老师好,企业所得税申报表中的已计入成本费用的职工薪酬和 实际支付给职工的应付职工薪酬,这俩数一致吗正常来讲?
原公司股东3人出资100万买的机器,现有另一个人想入股公司,已原机器6折入股,问这钱怎么入账。入账后这笔钱其他股东能分吗
老师你好,个体工商户所得税汇算清缴在哪里做,有流程吗
未开票不含税收入报的 1880733.94 税额 169266.05 实际开票不含税金额1880733.93 税额169266.06 我申报表怎么填?麻烦了
你好; 你按照你 无票收入不含税基恩 和你开篇不含税 金额来报哈;
我理解了 就是按我填报的填负数
你好; 对的; 比如说 你之前无票收入是100 ; 现在 红冲无票收入 -100 ;在按开票100开 ; 你就是 看你无票收入 负数和 正数发票的差额来报
未开票收入上月已经填报了 这个月开票了,增值税填报 我到未开票收入栏是填实际的开票的金额(这个数据和我上月填报的未开票收入有差异)还是就把我上月填报的未开票金额冲红?
你好; 比如未开票收入之前报100 ; 本月开票100 ; 红冲未开具发票收入100 ; 本期实际 发生的 有300 ; 那么你 本期报300 %2B100-100来报税的
好的了解了
不客气的; 希望能帮到你