(一)资产类项目公式 货币资金 = 库存现金 + 银行存款 + 其他货币资金 QM("1001",月,"借",,年,,)+QM("1002",月,"借",,年,,)+QM("1012",月,"借",,年,,) 应收账款 = 应收账款借方余额 + 预收账款借方余额 - 坏账准备 QM("1122",月,"借",,年,,)+QM("2203",月,"借",,年,,)-QM("1231",月,"贷",,年,,) 存货 = 原材料 + 库存商品 + 生产成本 + 周转材料等 QM("1403",月,"借",,年,,)+QM("1405",月,"借",,年,,)+QM("5001",月,"借",,年,,)+QM("1411",月,"借",,年,,) 固定资产 = 固定资产原值 - 累计折旧 - 固定资产减值准备 QM("1601",月,"借",,年,,)-QM("1602",月,"贷",,年,,)-QM("1603",月,"贷",,年,,) 无形资产 = 无形资产原值 - 累计摊销 - 无形资产减值准备 QM("1701",月,"借",,年,,)-QM("1702",月,"贷",,年,,)-QM("1703",月,"贷",,年,,) (二)负债及所有者权益类项目公式 应付账款 = 应付账款贷方余额 + 预付账款贷方余额 QM("2202",月,"贷",,年,,)+QM("1123",月,"贷",,年,,) 短期借款 = 短期借款期末余额 QM("2001",月,"贷",,年,,) 应付职工薪酬 = 应付职工薪酬期末余额 QM("2211",月,"贷",,年,,) 实收资本 = 实收资本期末余额 QM("4001",月,"贷",,年,,) 未分配利润 = 本年利润 + 利润分配 QM("4103",月,"贷",,年,,)+QM("4104",月,"贷",,年,,) (三)合计行公式 资产总计 / 负债及所有者权益总计:用JG()函数或直接汇总上一行项目公式,如 JG("D25") (取 D25 单元格计算结果)

老师好,请问预付账款通过应付账款这个科目核算的话,那么软件自动生成的资产负债表的应付账款余额很有可能就在借方了,这种情况是不是报表公式没设置好?还是需要手动调整?
老师,我用的是用友畅捷通软件。公司也会有一下土地整治项目,但是都是提前施工,合同价和合同还没有跟上。所以发生的人工费,机械费我是借,工程施工某项目成本。贷,银行存款。可是我这样做,我资产负债表的存货没有把这个金额统计在里面,所以资产负债表不平。
老师您好 我公司分期买的车子,贷款60万,利息10.5万,计入长期应付款70.5万,有未确认的融资费用105000元,,现在我的资产负载表不平,差额就是105000元,我看了下我的分录也没有问题呀,麻烦老师分析下我这问题出在哪里了 第一张图是科目余额表,第二张是资产负债表
老师好,请问一下,一月份购入固定资产,财务一直没有入账,所以也没有相应的折旧体现,现在才发现,领导要求进行前期差错更正,那我们应该怎么处理呀?麻烦知道的老师指导一下,谢谢!
老师您好:我公司给一个员工每月以报销的形式发放5000元,他给找发票,但是因为发票不好找每月,有没有合适的方法,因为他的劳动关系在其他公司,如果我这边每月给他以工资的形式发放的话 一没有劳动合同,二没有社保,老师实务中建议怎么处理呀
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
科目余额表里面没有预收账款此科目,如何将应收账款的贷方余额设置成预收账款余额呢?
具体公式编写(以 T6 报表单元格为例) 选中 “预收账款” 对应的报表单元格,设置公式: QM("1122",月,"贷",,年,,) (参数说明:1122 是应收账款的科目编码,“贷” 表示取该科目贷方余额) 对应 “应收账款” 项目的公式调整 此时资产负债表中 “应收账款” 项目需只取应收账款的借方余额,公式调整为: QM("1122",月,"借",,年,,)-QM("1231",月,"贷",,年,,)
老师存货科目呢?分类成原材料,在产品,库存商品,我想插入三行,怎么插入呢
打开资产负债表,左下角点数据 / 格式(Ctrl+D)切换到格式状态。 选中存货行上方或下方单元格,右键插入行,连续插 3 行,分别命名原材料、在产品、库存商品。 原存货行保留作合计,公式为三者相加。
插入的三行公式呢,直接取科目余额就可以了吧?
原材料 QM (1403, 月,借,,,年,,) 取 1403 原材料期末借方余额 在产品 QM (5001, 月,借,,,年,,) 取 5001 生产成本借方余额(在产品) 库存商品 QM (1405, 月,借,,,年,,) 取 1405 库存商品借方余额 存货合计 QM (1403, 月,借,,,年,,)+QM (5001, 月,借,,,年,,)+QM (1405, 月,借,,,年,,)+QM (1411, 月,借,,,年,,) 含周转材料等,按需增删
请问老师期末与期初公式都一样吗
原材料 QC("1403",月,"借",,年,,) QM("1403",月,"借",,年,,) 1403 为原材料科目编码 在产品 QC("5001",月,"借",,年,,) QM("5001",月,"借",,年,,) 5001 为生产成本科目编码 库存商品 QC("1405",月,"借",,年,,) QM("1405",月,"借",,年,,) 1405 为库存商品科目编码 存货合计 各明细 QC 公式相加 各明细 QM 公式相加
明白了只有一个是QM,一个是QC这个区别其他都一样哈
同学你好 对的 是这样
好的,真是太谢谢老师了
满意请给五星好评,谢谢