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老师,小规模十二月开了一张四十万的发票,已经交了增值税,现在这张发票要是红冲的话,这个增值税会不会退

2026-01-15 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 09:56

本季度没有开票就可以退税

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快账用户1526 追问 2026-01-15 09:57

那要是本季度开了10万呢

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齐红老师 解答 2026-01-15 10:01

开了发票就直接抵减本季度的收入

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快账用户1526 追问 2026-01-15 10:03

就是相当于本季度实际开了10万,然后红冲了40万,本季度实际收入就是负30万,那增值税也是退这三十万的吗

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齐红老师 解答 2026-01-15 10:05

是的,就是那个意思的

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本季度没有开票就可以退税
2026-01-15
您好,不会退,3季度红冲发票后,本季度就是正数发票减负数发票的金额作为销售额,3季度扣红票后销售额没有30就免税了
2024-07-28
你好,这个是不需要的
2024-12-02
您好,收入栏填180万,0税率免税销售额上个月填的正数,这个月填负数
2022-01-18
一、确认收入与税额 普票 25 万(免税) 借:银行存款 / 其他货币资金 250000 贷:主营业务收入 233009.71(250000÷1.07) 贷:应交税费 — 应交增值税 16990.29 红冲专票 28 万(原已缴税) 借:应收账款(或银行存款) -280000 贷:主营业务收入 -262135.92(280000÷1.07) 贷:应交税费 — 应交增值税 -17864.08 二、普票免税结转 借:应交税费 — 应交增值税 16990.29 贷:其他收益(或营业外收入) 16990.29 三、专票退税相关 申请退税时(无分录,仅税务流程) 收到退税款时 借:银行存款 17864.08 贷:应交税费 — 应交增值税 17864.08 四、附加税费(若已计提) 红冲计提 借:税金及附加 -(城建税 %2B 教育费附加 %2B 地方教育附加) 贷:应交税费 — 城建税等 - 对应金额 收到附加退税 借:银行存款 退税额 贷:应交税费 — 城建税等 退税额
2026-01-15
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