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老师:您好!我们有往期退税勾选的发票内容错误已做了申报,在本期已做了回退,然后本期又退税勾选正确的发票。请问本期的申报表要做进项税额转出吗?但是做了进项转出发现增值税申报表上要多交税?按道理是平的,不用交才对啊?

2026-01-15 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-15 10:30

不需要的,因为你这个没有多抵扣

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快账用户8856 追问 2026-01-15 10:34

我也是这样认为的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-15 10:34

不用客气,工作愉快

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不需要的,因为你这个没有多抵扣
2026-01-15
需要进项转出,并作纳税处理。
2026-01-08
正在解答中,请稍等
2022-03-27
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好那咱可以做更正申报重新填写咱要是确认勾选成功的话就这样处理。
2024-01-18
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