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你好,若干年前公司在租的地上自建房屋,这个房屋价值没入账,所以固定资产原值就没有它,但交房产税了,当时房产计税依据是7万,现在税务局系统升级了,在汇算企业所得税的系统提示了,说房屋原值少了这个7万,我该如何处理呢?企业所得税报表原值肯定得加上这7万,本年折旧和累计折旧填0?那账上怎么改呢?谢谢

2026-01-15 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 13:29

你好回去更正这个折旧明细表,增加折旧就可以

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快账用户3002 追问 2026-01-15 13:40

企业所得税报表上把原值加上,本年折旧金额和本年累计折旧金额写0行不?

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:40

不可以,房屋需要计提这就的这个

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快账用户3002 追问 2026-01-15 13:43

那我账上怎么把这固定资产原值7万加上呢?否则固定资产原值报表会比账上多这7万

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:44

你加上需要记账,否则对不上

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快账用户3002 追问 2026-01-15 13:45

账上借:固定资产7万,贷:什么呢

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:46

当时拿什么建造得些什么

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快账用户3002 追问 2026-01-15 13:52

都10年前的事了,会计都换好几任了,估计之前自建的材料没发票,当时就没入账,但头几年税务局叫交房产税,所以估的原值交的房产税,但这原值始终没在账上体现,账务处理该怎么办呢?

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齐红老师 解答 2026-01-15 13:52

那计入应付账款暂估时小

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快账用户3002 追问 2026-01-15 14:01

账上借:固定资产7万,贷:应付账款一暂估7万,那这7万挂满3年,再计入营业外收入是吗?

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齐红老师 解答 2026-01-15 14:02

是的你说的是正确的

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快账用户3002 追问 2026-01-15 14:27

那我得正常折旧是吧,25年12月入账26年1月开始计提,这计提的折旧费是不是不是不能企业所得税前扣除,得调增吗?

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齐红老师 解答 2026-01-15 14:28

可以扣除的这是是

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你好回去更正这个折旧明细表,增加折旧就可以
2026-01-15
直接做:借:固定资产 7 万 贷:利润分配 — 未分配利润 7 万(这是前期漏记资产的差错更正,不用营业外收入 / 暂估)
2026-01-15
尊敬的学员您好!参考一下 小企业会计准则下,享受税收优惠产生的税会差异,直接调减应纳税所得额,少缴纳企业所得税即可。会计处理上,只需要根据企业实际缴纳的税款金额确认所得税费用即可。账面无需单独反应税会差异。
2023-01-15
这个一次扣除是税收优惠,会计上你还是正常按月折旧处理,申报表就是填写享受这个优惠就可以啦
2023-01-15
您好,会计政策计提折旧,申报季度填写A201020,那您需要做递延所得税负债科目
2023-01-15
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