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老师原材料税金问题 材料进借原材料 应交税费-进项税额 贷应付账款 月末付款时转不含税付款,税金怎样处理 利润表营业成本是不含税的 问进项税额怎样做账

2026-01-15 17:42
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-15 17:43

没明白为啥按不含税付款呢?已经开了专票?

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没明白为啥按不含税付款呢?已经开了专票?
2026-01-15
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
可以这么做,运费和原材不是付给同一个人的话应付账款挂两个
2022-11-16
你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-02
你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2021-11-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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