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老师原材料税金问题 材料进借原材料 应交税费-进项税额 贷应付账款 月末付款时转不含税付款,税金怎样处理 利润表营业成本是不含税的 问进项税额怎样做账

2026-01-15 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 17:43

没明白为啥按不含税付款呢?已经开了专票?

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快账用户2957 追问 2026-01-15 17:59

没有开发票啊

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齐红老师 解答 2026-01-15 18:02

那么就这样冲平 借:应付账款 借:应交税费-进项税额 负数

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快账用户2957 追问 2026-01-15 18:03

哦哦哦哦哦

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齐红老师 解答 2026-01-15 18:11

嗯嗯,祝你工作顺利。

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相关问题讨论
没明白为啥按不含税付款呢?已经开了专票?
2026-01-15
你好,分录: 借:其他应付款 贷:应交增值税-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-02
可以这么做,运费和原材不是付给同一个人的话应付账款挂两个
2022-11-16
 你好  ;   待认证进项税是二级科目 ; 不是三级科目 ; 自己改下   
2022-06-28
上面的预付账款改为应付账款的
2024-05-10
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