你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出

老师,原材料暂估时能不能这样写分录,借:原材料 贷:应付账款-暂估款,等实际发票收到时,借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷,银行存款 不用红冲这样可以吗
收到已经认证的红字进项发票可以这样做账吗?借:原材料 —97220.33 应交增值税—应交增值税(进项税额)—12638.67 贷:应付账款 —109859
购进原材料,另付运费,是不是这样做? 借:原材料(原材料) 原材料(运费) 应交税费—应交增值税—进项(原材料) 应交税费—应交增值税—进项(运费) 贷:应付账款
老师好,现在政策,购进原材料,借:原材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税额,贷:应付账款。认证进项发票,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。老师这样做可以吗?
供应商去年给我们开的专票,今年年初说开错了红冲后重新开的,报税把去年那张发票放入进项税额转出了,对应的会计分录这么写对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税(进项)(红字) 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 4,同时做 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
供应商去年给我们开的专票,今年年初红冲后重新开的,今年报税把去年那张发票放入进项税额转出了,可是分录不知道怎么写 1,收到红字发票 2,收到正确蓝字发票
你好,第二个分录,借方是应交税费-应交增值税(进项税额),而不是进项税额转出 (是针对这个回复有什么疑问吗)
报表上有进项税额转出,但是账上没有,不知道怎么体现在账里
请仔细看我回复的内容
老师,我原本就是这样做的分录,可是报表上有进项税额转出,但是账上没有,不知道怎么体现在账里
你好,报表上也是进项税额负数,而不是进项税额转出,不要把两个给搞混了
这个问题我已经问快2个小时了,我也很无奈,不知道怎么解决这个问题,就是别人给我们开发票,开错了,重新开,我们该怎么入账
你好,取得的购进负数发票,是做之前购进的相反分录,不是进项税额转出。 (请注意看我回复的每个字,好 吗)
那请问报表上这个红字发票怎么填呢,都是自动取数的,发票认证里也没有红字的发票啊
你好,按正数减去负数申报 比如正数进项10万,负数进项1万,进项按9万填写