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老师你好!公司进口一批饲料。自用进项税额不能抵扣是吗?那怎么做转出分录呢?

2026-01-15 17:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 17:46

用于自己养殖是可以抵扣的,除非是用于免税项目,直接不抵扣勾选,含税做进货成本

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快账用户5238 追问 2026-01-15 17:51

用于自己养殖是可以抵扣,那就不做税务转出了是吧?

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齐红老师 解答 2026-01-15 17:53

关键是你销售是免税的,进项不能抵扣

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快账用户5238 追问 2026-01-15 17:53

老师,自用的养殖饲料,需要提供什么材料才证明是自用的,减少库存商品呢,因为口头说是自用的,然后什么单据都没有,这怎么入账?

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齐红老师 解答 2026-01-15 17:55

对外销售可以抵扣进项,自用要有领用的单子

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快账用户5238 追问 2026-01-15 17:56

销售没有免税的呀。关税,增值税都交了,还有运输费,进项税额可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2026-01-15 17:57

你们销售不免税,进口增值税就可以抵扣

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快账用户5238 追问 2026-01-15 17:57

我们没有销售,进来是自用了,自用的能不能抵扣进项税额?如果不能转出分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2026-01-15 18:00

直接计入库存商品就行了,需要勾选抵扣,是做不抵扣勾选

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快账用户5238 追问 2026-01-15 18:03

如果商品进项税额不能抵扣,那运输进项税额,能不能抵扣呢?

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齐红老师 解答 2026-01-15 18:11

是的,就是那样子的

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用于自己养殖是可以抵扣的,除非是用于免税项目,直接不抵扣勾选,含税做进货成本
2026-01-15
借费用。成本贷应缴税费-应缴增值税-进项税额转出
2023-03-08
你好,进货 借:库存商品 , 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目, 如果把这个货出口了 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 借:其他应收款—应收出口退税款(增值税)   贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
2022-04-11
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2025-02-27
您行你好,进项税额已已转出,就不得用于抵扣了。
2023-03-03
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