您好,对的,这个贷方没有应交税费

请问老师,一般纳税人企业预收账款,发票未开的会计分录是借:银行存款;贷:预收账款?小规模也是这种会计分录吗?先收预收账款如果后期销售发票开出的会计分录是,借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税)?还是借:预收账款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税销项税额呢?
老师好,小规模企业是做眼镜销售的,现在免税出售,做销售的分录 借:应收账款,贷:主营业务收入,还要不要结转成本写借:主营业务成本 贷:库存商品?
小规模纳税企业,开具3%增值税,现在是免税收入,按票面金额计入收入吗?开出100万,分录:借:应收 103 贷:主营业务收入 100 应交销项税 3,借:应交销项税3,贷:营业外收入,对吗?
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
交了1%的增值税,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款?
嗯对,这个做就可以
不用通过应交税费-未交增值税这个科目了是吧,
对,这个理解的是没错的
那应交税费-应交增值税不是一直有余额?
那没事,等啥时候有销项额收入
啥意思?什么销项额收入
就是等你有销售额的时候,贷方做一笔销项