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你好,老师,在第一季度多缴纳了企业所得税,后几个季度也没有抵扣完多缴的部分,这个怎么办呢,也不想退税。这是个新公司,销售额也不多。请老师给出意见,

2026-01-15 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-15 22:30

你好,汇算清缴时纳税调增部分费用补退税,抵减就可以啦

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快账用户7490 追问 2026-01-16 12:58

我不想退税,调增部分抵不了

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快账用户7490 追问 2026-01-16 12:58

如果抵不了,下年还可以抵吗

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齐红老师 解答 2026-01-16 13:01

下年可以继续抵减的

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快账用户7490 追问 2026-01-16 20:38

在季度所得税报表哪里显示多交的税额?

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齐红老师 解答 2026-01-16 20:39

看不出来,只有提交了才提示

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快账用户7490 追问 2026-01-16 20:44

为什么第一季度多交了,第二季度也没提示呢,第二季度也交企业所得税了。

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齐红老师 解答 2026-01-16 20:48

这次申报了提交就会提示

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快账用户7490 追问 2026-01-16 20:57

我查了一下,第四季度企业所得税30行本年累计已预缴所得税额是我应该交的税额,不包含多交的部分

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快账用户7490 追问 2026-01-16 21:00

我实际交了156.8元,显示的却是我应该缴纳正确的税额

我实际交了156.8元,显示的却是我应该缴纳正确的税额
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齐红老师 解答 2026-01-16 21:12

你继续申报了有提示的

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快账用户7490 追问 2026-01-16 22:07

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-16 22:07

不客气祝你工作顺利

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你好,汇算清缴时纳税调增部分费用补退税,抵减就可以啦
2026-01-15
你好,可以先暂时填个数,不用交税
2023-04-13
你什么时候缴纳的?第四季度的最后缴纳税款是在什么时间,他得入库之后才可以。
2023-05-09
你好,需要把计提的所得税分录红冲。 印花税根本不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加就是了 
2023-04-25
你好;   你申请退税即可; 1000多 一般是没有问题的; 不会查账的;  你真实的数据不用担心; 直接申请退税即可   
2023-05-24
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