你好,需要把计提的所得税分录红冲。 印花税根本不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加就是了

老师,12月计提企业所得税税2万,小企业有优惠政策减免,申报时有政策优惠减免了1万,第二季度预缴了2千。实际缴纳8千,这个怎么做分录?计提的比实际缴纳的少了,我需要冲红多计提的部份吗?
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
您好,我们企业八月份计提所得税时计提多了。按照季度十月份实际缴纳所得税比计提的少了309.21元。这个账该怎么做。分录该如何写?要冲销八月份多计提的吗?
你好老师,申报第三季度企业所得税时不小心把营业收入做成了7-9月的,不是本年累计,而且也缴纳了税款,按实际做不需要缴纳这么多税款,请问这要怎么办
你好老师,企业所得税这个怎么计提?去年他也没有计提,今年直接做到所得费用里面了。我现在报企业所得税,实际缴纳5万,但是账上体现7万,这怎么平账
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
嗯嗯,感谢老师
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