你好,需要把计提的所得税分录红冲。 印花税根本不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加就是了
老师,去年企业亏损,6月缴纳所得税的时候用于弥补了上年度的,所以未缴纳所得税,但6月是盈利的,也计提了所得税,但并未实际缴纳,这要怎么处理账务呢
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
你好老师,申报第三季度企业所得税时不小心把营业收入做成了7-9月的,不是本年累计,而且也缴纳了税款,按实际做不需要缴纳这么多税款,请问这要怎么办
你好老师,企业所得税这个怎么计提?去年他也没有计提,今年直接做到所得费用里面了。我现在报企业所得税,实际缴纳5万,但是账上体现7万,这怎么平账
老师,你好!请问,做账时计提了2023年第一季度的企业所得税,但是实际缴纳时,发现不用缴纳企业所得税。请问这个帐,怎么做? 另外,计提的印花税也比实际缴纳的印花税多,这个账目怎么做呀?
老师早上好,我想问一下我们公司是苗木合作社,然后销售出去一些苗木收到货款了,我确认收入,然后顺便是结转成本吗?那相应的成本应该根据什么看呢?怎么结转呢?麻烦老师告诉我一下呗
上期美元户余额101.3这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录
老师,请问,做电梯销售和安装,税务要求电梯到达项目地,等于就是电梯到了客户那里就要暂估收入,这个设备收入要按合同的设备价暂估收入吗?(合同里的设备价过高占比80%安装费占比20%,之前的定价有点问题,)暂估收入可以按自估加毛利15%算,还是必须要按合同暂估收入?
老师这里面的讲义怎么打不开呢
小型微利企业给买方开票13000元,这次开票应该缴纳多少企业所得税?
我们是一般纳税人,给人家开普票,我们是不是只能开13的,那对方是不就没有优势
社保申报在社保客户端申报后还需要在电子税务局操作吗,之后的相关的完税证明可以在电子税务局出不。
老师无形资产这两个都是转让为啥会计处理不一样
无法提供上年度的审计报告说明
老师怎么算这个商品卖多少钱不亏本呢
嗯嗯,感谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。