你好; 1先开票; 那货物是好久收到 ; 因为还得判断你货物收到; 还得销售出去 才是结转到主营业务成本去的

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
老师,请问下,供应商先开票后发货,先开的发票我公司可以计入成本么?因为我公司的销售客户需要我们先开票后付款。现目前就出现了,收入和成本都用发票暂时挂账可以吗?
老师,现在是对公转货款,厂家非要开发票,现在是记账公司在做外账,发票拿回来他们入成本可以吧?我还是需要和记账公司先沟通一下。我公司是现规模纳税人,之前对公付款都没有要发票
请问,什么情况下需要暂估?我们外账是代账公司做的,他们不可能说先收了货,没发票才入暂估的。如果成本票不够,可以用暂估来入销售成本吗?等有票来了再冲?
老师您好,业务招待费发票老板备注什么可以把钱从公户提出来
老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
货物要等我公司款项打过去才发货
你好 ; 那 就先不走成本哈
可我公司需要开票给客户才能收到这笔款项,说白了,我公司是一个招采平台公司,要等客户将款打给我公司,我公司才有钱付给供应商
如果不走成本的话,就开收入发票,公司会垫很多税款的
还有就是收入与成本也不匹配了
你好; 你要等着货物到了 做入库; 计入库存商品去 ; 而不是 直接丛成本
我们会计科目里面都没有库存商品,只有材料采购、原材料、在途物资、低值易耗品、周转材料
你好 ; 自己 添加做哈 ;或者是计入原材料去
添加一级科目需要经过集团公司授权
你好; 那你就走原材料挂着去处理