你好; 1先开票; 那货物是好久收到 ; 因为还得判断你货物收到; 还得销售出去 才是结转到主营业务成本去的

老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
老师,请问下,供应商先开票后发货,先开的发票我公司可以计入成本么?因为我公司的销售客户需要我们先开票后付款。现目前就出现了,收入和成本都用发票暂时挂账可以吗?
老师,现在是对公转货款,厂家非要开发票,现在是记账公司在做外账,发票拿回来他们入成本可以吧?我还是需要和记账公司先沟通一下。我公司是现规模纳税人,之前对公付款都没有要发票
请问,什么情况下需要暂估?我们外账是代账公司做的,他们不可能说先收了货,没发票才入暂估的。如果成本票不够,可以用暂估来入销售成本吗?等有票来了再冲?
老师你好,国家企业信用信息公示系统,我那个实收资本金写错了,没有换算成万元,那里有一个编辑还可以修改,我提交上去,然后过了两天在企查查上面看到还是修改前的金额,这是为什么呢?
老师您好,代收款协议模板发一下哈
我们公司名字变更了公司名称,我们需要发通知给甲方和供应商,麻烦发一下这个版本
企业成立,2人股东和3人股东,比例怎么分配会比较好,有啥优势
老师,现在着急是税,得申报完才能退,增值税、消费税、水利基金我先零申报,之后再更正申报行不行?
老师,请问小规模季度不超30月不超10,请问六月还剩14的票额,如果开超过十万也是不交税的吧?
请问下报销需要的是:写报销单,发票,自己的一个付款截图对吗? 如果只有报销单,发票,不附自己的一个付款截图,可以吗, 回复过我的老师请忽视
老师,贷款利息开的金融服务发票,税率是免税需要缴纳印花税吗?
老师您好,投资性房地产采用成本模式计量2×21和2×22年,2×23年以后年度的公允价值能够可靠取得,但前两年的公允价值无法可靠取得,2×23年能从成本模式转为公允价值模式吗?2×23年还需要补确认2×21和2×22年应确认而未确认的公允价值变动损益吗?
请问一下工程公司会计复杂吗
货物要等我公司款项打过去才发货
你好 ; 那 就先不走成本哈
可我公司需要开票给客户才能收到这笔款项,说白了,我公司是一个招采平台公司,要等客户将款打给我公司,我公司才有钱付给供应商
如果不走成本的话,就开收入发票,公司会垫很多税款的
还有就是收入与成本也不匹配了
你好; 你要等着货物到了 做入库; 计入库存商品去 ; 而不是 直接丛成本
我们会计科目里面都没有库存商品,只有材料采购、原材料、在途物资、低值易耗品、周转材料
你好 ; 自己 添加做哈 ;或者是计入原材料去
添加一级科目需要经过集团公司授权
你好; 那你就走原材料挂着去处理