你好; 你们这个 数量 本身销售的 是多少
老师,供应商开过来的发票单位是瓶,因为是超过了十万元,所以要分两张开,他们公司大,为了方便,数量就直接除以2,瓶数刚好是奇数,所以单张票数量就变成了有小数点,这样可以收吗?他们又不愿意改,说再改也是这样
电商公司,我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款,但是供应商平台收到的返利算我们公司的,所以用返利10万抵扣了货款,那就相当于我们还要付30万给供应商,但供应商不愿意按100台来开票,只肯按30万减少数量来开票,因为每台机器都有型号的,我们要按100台对应的型号开票给客户,供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别,不愿意调整,只愿意调整数量,可是调整数量的话我们就没有发票开给客户,我们要给客服按100台型号来开票的,这种情况,除了调整单价还有其他方法来解决吗
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
小红书收入问题求解答,一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入,费用是平台佣金+分销佣金,收入-费用等于到账资金,后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金,分销佣金,负数的平台优惠,咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵,但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金,可以先不开等合计是正数再开,后面再把之前做的多余的收入冲掉?分销佣金不是一个抬头可以先开,但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开,显示要和负数一起开,但是它们又不是一个抬头,问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额,这样我发票管理的负数票可能就没了,请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入,或者说有没有其他好方法
向同城有色金属购入铝锭一批,数量是7.5吨,不含税单价为11600元一吨,对方垫付运输费1635元含税,同城有色金属公司提出的付款条件是2/10,1/20,n/30
支付职工体检的费用会计分录怎么写
上个月结算应付400元手续费给银行,但是本月发现多扣了5元钱,本应该作废之前的发票重新开具,可是银行说不能作废发票,也不允许作废发票,多扣的5元直接算作我司的补收直接入账我司。请问怎么做账呢?算收入又不需要我司开票
请问新公司会计需要买什么需要用的东西,帐本那些需要吗,还是买封面就好了,除了这个还有什么是需要买的呢
文化传媒公司支付的软件开发费6万计入办公费可以吗
老师,处理固定资产的时候计入了固定资产清理科目了,固定资产清理转入资产处置损益科目了,月末结转的时候,把资产处置损益结转到了本年利润。。我想问下,这资产初中科目不影响利润报表吗,只是在资产负债表未分配利润那体现吗,谢谢
你好,现在设立一个分公司,首先需要准备什么呀
#提问#老师,#提问#,老师,我现在有一些分录不会做,搞不清楚,有什么书籍推荐,这些怎么做的吗?老师,你说好的6号发我会计分录的
老师 由于对方提供信息错误,我方重复汇款4次才正确汇出款,那凭证怎么写?
预付卡发票开了9000元,然后,员工持卡在公司超市里购买物品,财务怎么处理?
就是两张票加起来的数量
你好 ; 那你们数量可以写小数的; 这个是可以的; 单价和 单位不变的
主要是它的单位是瓶
你好; 这个不影响的; 可以哈; 总的数量 相加是你的总瓶数即可
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价