借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬

之前的老会计没有计提应付职工薪酬,只在发工资的时候做了借管理费用 职工薪酬,贷银行存款 这个账可以这样做吗 要调整吗?
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
老师 我做了这样两笔分录 借 工程施工5 贷应付职工薪酬5 借应付职工薪酬5 贷银行存款5 我现在想把应付职工薪酬科目计提的本年累计的这部分5的金额冲掉怎么做分录?
发放工资时直接做借 费用 贷 银行存款 ,忘记计提了,现在补计提的话是借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 吗?
1、政府会计,当月工资当月发,可以不计提应付职工薪酬吗? 2、政府会计,上年的没做计提分录,但直接做了支出分录 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,导致资产负债表应付职工薪酬有数据,怎么处理怎么补计提?
有20万的成本是26年才收到发票并付款,但实际发生在25年要怎么做账?计提的时候要价税分离?还是排除增值税部分入成本,26年做账红冲再重新做?
2月份发上一年的奖金,奖金算哪一年的
老板网上购买电脑,开票时候因为是国补的自动开成老板个人的了,这个怎么做,能做固定资产吗
2025年举办的活动合同价800万,跟政府合作的。但是有150万还没开票还没收到款,要26年才有。25年剩余150万的收入要计提吗?对应有20万的成本是26年才收到发票并付款,成本在25年要怎么做账?
老师:在申报印花税的时候,进项发票,入加油费、过路费、检测费、这些属于印花税的税目吗?
我们股东转股给另外的人。我们单位要做什么处理。或者要做会计分录吗
老师你好,想咨询下快账里面应付职工薪酬凭证汇总表是当月人员承担的工资社保公积金合计数么?
老师,停薪留职的个人所得税就给申报0是吗?
老师,25年的钱付出去,发票没有开完,现在只能开在26年,可以抵25年的成本吗???
小问题 本公司用的金蝶迷你版软件,年末需要手动把本年利润结转至利润分配-未分配利润吗? 导出的科目余额表,本年利润还有余额
那买的电瓶车可以做到其他业务成本里面吗老师是一家服装厂,3500块
为啥要计入其他业务成本?
是之前人做的,我现在调整到管理费用了,这样可以吗老师
根据具体的用途调整到相应的科目
老师我一调整怎么结转都无法生成了,为什么?
凭证没错,是系统问题哈,
数据我应该怎么填老师
凭证的时候就是借方一正一负,没错的
那本年利润这里没有数据是吗?
是的,那个不影响本年利润的
不结转生成的利润表数据没有,我是4月接手的,营业利润期初数据有负数的。然后早上发的没结转,这个怎么办?老师
按下边的方式结转损益 借:本年利润 贷:管理费用 借:本年利润 贷:其他业务成本 负数
我是4月接手的,三月期初数据输进去后,问题利润总额1-3月的没有了,这个什么情况老师
资产负债表的科目录入的是3月末的数据,利润表科目是1-3月累计的发生额