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老师,2023年以前没计提工资,只做了借应付职工薪酬贷银行存款,现在2024年,我需要补计提吗?分录怎么做

2024-07-11 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 09:21

借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬

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快账用户2957 追问 2024-07-11 09:23

那买的电瓶车可以做到其他业务成本里面吗老师是一家服装厂,3500块

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齐红老师 解答 2024-07-11 09:24

为啥要计入其他业务成本?

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快账用户2957 追问 2024-07-11 09:25

是之前人做的,我现在调整到管理费用了,这样可以吗老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 09:30

根据具体的用途调整到相应的科目

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快账用户2957 追问 2024-07-11 09:37

老师我一调整怎么结转都无法生成了,为什么?

老师我一调整怎么结转都无法生成了,为什么?
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齐红老师 解答 2024-07-11 09:40

凭证没错,是系统问题哈,

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快账用户2957 追问 2024-07-11 09:41

数据我应该怎么填老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 09:43

凭证的时候就是借方一正一负,没错的

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快账用户2957 追问 2024-07-11 09:47

那本年利润这里没有数据是吗?

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齐红老师 解答 2024-07-11 09:48

是的,那个不影响本年利润的

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快账用户2957 追问 2024-07-11 12:07

不结转生成的利润表数据没有,我是4月接手的,营业利润期初数据有负数的。然后早上发的没结转,这个怎么办?老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 12:28

按下边的方式结转损益 借:本年利润 贷:管理费用 借:本年利润 贷:其他业务成本 负数

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快账用户2957 追问 2024-07-11 12:32

我是4月接手的,三月期初数据输进去后,问题利润总额1-3月的没有了,这个什么情况老师

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齐红老师 解答 2024-07-11 14:19

资产负债表的科目录入的是3月末的数据,利润表科目是1-3月累计的发生额

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借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬
2024-07-11
你好,现在补计提的话,应当把之前的分录红冲,然后做计提,支付分录才是的 
2023-04-09
同学你好! 根据政府会计准则和《政府会计制度》的规定,单位应当按照权责发生制原则进行会计处理。这意味着即使工资是在当月发放,但工资的产生是基于职工当月的工作,因此应当在当月进行计提。计提是确认职工薪酬义务的一种会计处理方式,即使当月发放,计提分录也是必要的。
2024-06-19
你好,正确的是借工程施工贷银行存款吗?
2023-03-31
借:应付职工薪酬-工资 贷:利润分配-未分配利润 
2025-05-28
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