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老师您好 我公司应收应付挂了好多,和老板核实后 实际我公司不欠别人欠款 也不存在别人欠我们欠款,怎么把这些应收应付调平?

2026-01-16 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 09:29

应收转营业外支出 应付转营业外收入

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快账用户8968 追问 2026-01-16 09:30

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-16 09:31

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户8968 追问 2026-01-16 09:33

老师我公司是小规模纳税人 银行每年会扣网银转账手续费、管理费一年大概300元左右 这笔费用必须要开发票吗

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齐红老师 解答 2026-01-16 09:34

可让银行按年开具发票

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快账用户8968 追问 2026-01-16 09:36

不开可以吗

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齐红老师 解答 2026-01-16 09:37

金额不大,不开也可以的

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快账用户8968 追问 2026-01-16 09:38

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-01-16 09:38

好的,祝你工作顺利!

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应收转营业外支出 应付转营业外收入
2026-01-16
你好;          可以的; 直接对冲即可;  写情况说明; 老板签字即可   
2023-01-12
你好 可能对冲往来的  
2022-02-17
你好,你这个分录做反了吧,借应付账款,贷应收账款。
2022-10-04
不用还的转入营业外收入,不能收回的转入营业外支出-坏账损失
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