你好,你这个分录做反了吧,借应付账款,贷应收账款。
A公司帮们公司欠B公司的钱还了,我们公司又欠A公司的钱,可以写分录 接:应付账款—B公司,贷:应付账款—A公司吗?
老师,我们欠供应商的钱,现在供应商和另一家公司直接有欠款,现在写一个债权债务转让协议 ,我们可以直接给另一家公司付款吗
老师我们A公司欠款我们B公司1949603.90 我们B公司欠款我们A公司2765430.21 那这个账可以调下吧。 借:应付账款1949603.90 贷:应收帐款1949603.90
老师您好,我们现在公司应收账款收不回来,我们又欠两家供应商货款,做个一个代付协议,欠我们公司钱那家公司帮我们付我们欠款的两家公司钱,我这样做的分录对吗借:应收账款贷:应付账款—某公司 —某公司
老师,我们账上是欠这家钱,是挂在应付账款-某公司,155,000,那收到对方开具的这样的收款收据,可以平账吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
对老师我把借贷方反了,借:应付账款—某公司 —某公司 贷:应收账款
对的,是的,可以这么做的,得出委托书,而且第三方盖章签字。
第三方签字盖章这样就没有税收风险是不是,如果第三方没有盖章只是签字了,这样有税收风险吗?
三方盖章签字没有风险。