借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师,我们本月收到了政府给我妈建园猕猴桃的钱,100万,一个项目款,我怎么入账,我做的借银行,贷方,应付账款—应付专项款—猕猴桃集群项目款,可以吗?我们马上验收审计看账,我怕做错了。
用专项款财政拨款付专家合作费 借:管理费用-技术合作费 贷 应付专项款 可是我银行的钱已经少了 应该要做一个银行存款的科目 专项应付款这个科目到底要怎么做
比如收到政府项目的钱 这个钱是专款专用 专门用于购买材料 这个怎么做账
你好…我们收政府的A项目专项款 在本部B账户 借:银行存款- B 贷:专项应付款- A 然后转到项目专门的账户C 借:银行存款- C 贷:银行存款- B 那专项应付款这个科目怎么做分录
收到政府经开区拨付的补助做项目的款项,但是暂时还没与政府签订合同,可以确认递延收益或者专项应付款么,如果不能确认是否应该放到预收款项里面?
一个项目跟政府合做的,专项应付款,发票开了未收到款,这个账怎么做?
老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额
销售设备,预收款30%,开始生产,提货款30%,发出货物,验收款30%,验收合格开票,质保金10%。这种情况的纳税义务发生时间为什么时候???一样是发出货物的时候吗?
老师12月的工资计提借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗?这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗?
老师,有几个付款的客户好久了也没开票过来,我怎么平账呀,用现金可以吗
现阶段小微企业所得税税率
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
请问老师,单位报销供暖费,凭票报销的,需要申报个税么?
应收账款借方负数报表里做入哪个科目
进项税转出了,还可以转回来吗