借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

想咨询下,我们公司跟政府单位合作的项目,发票已经开过去了,发票是开到政府单位的,但是付款的是个人,没有公对公,这个情况如何处理,是需要付款的个人开代付证明吗?
老师您好,之前有一笔镇政府给的拨付款钱,一直以为是专项款的钱,我给放在其他应付款科目了,这月镇政府要求给开发票,这科目怎么调出来,在怎么做账务处理,您给指点下,谢谢
比如收到政府项目的钱 这个钱是专款专用 专门用于购买材料 这个怎么做账
你好…我们收政府的A项目专项款 在本部B账户 借:银行存款- B 贷:专项应付款- A 然后转到项目专门的账户C 借:银行存款- C 贷:银行存款- B 那专项应付款这个科目怎么做分录
收到政府经开区拨付的补助做项目的款项,但是暂时还没与政府签订合同,可以确认递延收益或者专项应付款么,如果不能确认是否应该放到预收款项里面?
按国际财务报告进行账务处理。 1.国际财务报告与国内现在的账务处理有什么区别? 2.国际财务报告账务处理难不难学,要学多久?
老师,早上好。民非企业协会去年零申报,有给教练发工资但是没有工资申报,开票26万。现在要补做25年的账,怎样做呢?
老师好只有总账和明细账我们怎么录期初数
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
不征税发票呢?
借:应收账款 贷:主营业务收入