可以,可以这样处理

借:其他应付款_工资50万贷:银行存款50万 老师冲这个分录怎么做了是不是借:事业支出—工资50万 贷:其他应付款50万 这样做对吗?
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
老师,我公司实收资本原来是200万,后来股东入了验资户50万,分录如下: 借:银行存款-美元验资户 50万 贷:其他应付款 -某某股东 50万 过了一年后,美元验资户的钱打给了股东,分录如下: 借:其他应付款-某某股东 50万 贷:实收资本 50万 这样做合理吗?
甲打了一笔款500万给乙,借其他应收乙500万,贷银行存款 甲又帮乙垫付了50万的利息,不过这50万是通过乙账户付款的,这50万是从500万里面付的,那么是借其他应收乙贷其他应收乙50吗
应收账款50万,对方从其中扣了质押金5万,收到45万。借:银行存款45 其他应收款5 贷:应收账款50 对吗
一个项目跟政府合做的,专项应付款,发票开了未收到款,这个账怎么做?
老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额
销售设备,预收款30%,开始生产,提货款30%,发出货物,验收款30%,验收合格开票,质保金10%。这种情况的纳税义务发生时间为什么时候???一样是发出货物的时候吗?
老师12月的工资计提借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗?这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗?
老师,有几个付款的客户好久了也没开票过来,我怎么平账呀,用现金可以吗
现阶段小微企业所得税税率
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
请问老师,单位报销供暖费,凭票报销的,需要申报个税么?
应收账款借方负数报表里做入哪个科目
进项税转出了,还可以转回来吗
等还钱时,借:其他应付款50万,贷:银行存款50万,对吗?
是的,你的理解是对的。