你好; 这个 实际就是甲方给乙方垫付了550万吗
实务里面,公司往来,甲方管乙方借款100万,甲方,借,银行存款,贷,其它应付款, 甲方还了100万,平了 后来,乙方管甲方借100万,这时,甲方,用其它应收还是其他应付科目
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
甲打了一笔款500万给乙,借其他应收乙500万,贷银行存款 甲又帮乙垫付了50万的利息,不过这50万是通过乙账户付款的,这50万是从500万里面付的,那么是借其他应收乙贷其他应收乙50吗
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
我司收到甲公司给我司转款10万,我司转出给乙司,是甲需要的机器设备,走我司过一下账,我司未给甲开票,乙未给我司开票。会计分录①借银存 贷其他应付款②借其他应付款 贷银存,可以不呢?后续乙会给我司开票
库存商品入库,价格是含税价格,当时没有开发票,发票是需要的时候再开,怎么做账
请问个体工商户要申报哪些报表,也是在电子税务局吗,开票也是在电子税务局吗
老师这题不应该是已知终值求现值吗?答案是求的终值有点不明白,题给的是 5年后一次性拿出3万元,问投资者每年年初需要存多少,这里不就看出求的是预付年金求现值吗?
老师,中石油收到客户一张20优惠券,实际客户充值240元,开票220元,还有20元在油卡上面,请问中石油如何对这笔业务做账务处理
这题,老师讲的往前虚补一段,那我可不可以变成21年年末、22年年末、23年年末求终值?可是这样我竟推导出C选项,但是C选项偏偏是不对的,我拧不过这个弯?现在ABD我都能理解了,但就是虚补我转换成年末就转换不对!
填报企业所得税表时,营业收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入???? 还是营业收入=主营业务收入+其他业务收入? 营业成本也是类似
家政公司和贩卖二手车的公司营业执照可以异地经营吗
老师你好我这是提供收货服务的,开发票怎么找项目名称
老师请问,建筑劳务公司支付员工劳务费,由其中一人统一开劳务发票给公司可以吗
老师这个分录这样做合理吗,应收账款变成负数,这个对报表有影响吗
甲打给乙500万,通过乙的账号帮乙付了50万的利息
你好; 那你挂 其他应收款 哈 ; 总的就是550万哦
借其他应收500贷银行500 借其他应收50贷其他应收50
你好; 是的 ; 就这样来挂