无法收回的款项转入营业外支出

老师,请问一下,我们有个员工(以下简称A)在3月份的工资里面扣了4月的社保(由于一点特殊情况哈),但是我发现做账的时候就不对了,正常计提工资是,借:管理费用-工资100,贷应付职工薪酬-工资100,但是扣了这个员工的社保我就做,借管理费用-工资100,贷,应付职工薪酬98,其他应付款-社保2,然后4月份支付社保的时候,借:应付职工薪酬-社保20,其他应收款-个人社保18,其他应付款-个人社保(A在3月扣的社保)2 ,贷银行存款40,请问这样做是否正确?
老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司有几个挂证人员,当时给这些人付挂证费的时候做了借:其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票,然后我们一直是做成工资的,借:劳务成本-工资。贷:其他应收款。现在有几个人员挂证到期了,然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额,也就是我算的时候少算了,没有冲完,我现在这个余额怎么调整合适呢老师
老师,我有个关系一下没绕出来,建筑公司项目,A给B开票50万,C给A开票50万,B代支付A员工项目工资50万,但是A提供的员工名单是C的,就等于说所有事项钱货两清,A开票给B的时候借应收50贷收入50,C也给A开了票借成本50贷应付50,那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧,但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A,A收到后做借人工成本50,贷应收50,那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 现在因为一项目,B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户, 借:银行存款 贷:长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借:在建工程 贷:银行存款 现在之前的凭证有2笔业务看不懂,麻烦回答一下 1⃣️:这个账户的钱支付完了以后把在建工程打包转至其他应收款 借:其他应收款 贷:在建工程 因为这个项目后期还有付款,账户钱已支付完.后期的花费也是在其他应收款里面记着 2⃣️:B公司在账户钱支付完了以后,自己支付了项目应还本金,因此A公司要冲减长期借款,A公司的分录是这样写的 借:长期借款 贷:其他应付款 现在没看懂的是,B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款 第二现在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
老师我们在做计算,其他应收款一水电费时候,发现发员工离职工资时候预估扣水电费,多扣了员工的水电费查看这个科目是付几千呢,现在我需要充平账吗,大约多扣了几千了,因为好几年的数据,可以做一笔,借:其他应收款一水电费,贷:管理费用——福利费红字,可以?但是又担心离职人员过多几时我这个月调平,下次一样有这种情况
应收账款借方余额1元,少收钱。怎么做会计分录
老师,我们在高速公路、省道道路施工过程中,比如损坏了人家的槟榔树,别人草坪等一些个人的,给于的赔付,凭什么入账税前扣除?
老师个税还用打完税凭证吗
老师,我们做服装行业的,老板有1个小规模和2个定期定额个体和3个查账征收的个体工商户,现在个体户报税,其中一个商场给开了房租发票,我给顾客开出去1000左右的普通发票,这个如何报税?
企业第一年盈利3万元填报企业所得税可以填报企业所得税申报表的什么优惠政策吗?
老师,小规模的季度增值税、企业所得税,1月缴纳的,要计提在12月吗,还是1月
请问老师,工作服的进项税可以抵扣吗?
老师,以高配的台式机投资入股,但这个电脑的价值一台4600,有一个被审计单位做固定资产核算,但有一个单位做低值易耗品核算,正确的应该是做那个资产核算?
9710跨境电商报关时有资料需要盖公章吗?
老师你好,我第四季度季报比上一季度少盈利2万,汇算清缴的我在调增利润3万,汇算清缴的时候补税就行,不影响吧