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老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
某工业企业为增值税一般纳税人,目前有职工30人,其中残疾员工10人,2019年全年销售收入700万元,损益表反映的利润为200万元。某会计师事务所检查发现,以下几项内容可能需要做纳税调整1.收入中包含有国债利息收入50万元。2销售成本中包括实发工资费用200万元(含给残疾人发放工资40万元)拨缴职工工会经费5万元、支出职工福利费34万元、职工教育经费20万元,三项经费均超过税法规定的扣除标准。3.管理费用中的业务招待费8万元。4.销售费用中含广告费25万元,业务宣传费15万元。5.资产减值损失中包含固定资产减值准备20万元。6.营业外支出40万元,其中包括通过县级民政部门向受灾地区捐赠28万元。7.公司 10月购进一台符合目录要求的安全生产专用设备,增值税专用发票注明价款40万元,增值税额5.2万元,当月即投入使用。 要求:根据上述资料,按照下列序号回答问题(小数点保留两位,单位万元)
某家用电器商场为增值税一般纳税人,2019年5月发生如下经济业务:1销售特种空调取得含税销售收入16万元,同时提供安装服务收取安装费2万元2销售电视机80台,每台含税零售单价为2400元,每售出一台可取得厂家给予的返利收入200元。3代销一批数码相机并开具普通发票,企业按含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。4当月该商场其他商品含税销售额为169500元5购进热水器50台,不含税单价800元,货款已付;购进DVD播放机100台。不含税单价600元;两项业务取得的增值税专用发票均已通过税务机关认证;还有40台DVD播放机未向厂家付款6购置生产设备一台,取得的增值税专用发票上注明的价款为7万元,增值税税额为9100元。7另知该商场上期有未抵扣进项税额6000元,当期获得的增值税专用发票以及运费发票已经通过认证并申报抵扣。要求:依据增值税纳税申报表的口径计算该商场5月应抵扣的进项税额。
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
装修行业账务处理,采购材料,发生人工,怎么核算,成本怎么结转,入什么科目
运输合同印花税是国内运费+国际海运费吗
小规模多少会转为一般纳税人
26年1月才收到25年4月租赁合同,印花税怎么交?
老师您好,税务局要整改,公司经营40多年了,水表进项发票从没抵扣过,现在整改可以抵扣22-25年水表的进项发票,同时也得整改补缴22-25年的水表的10%销售税额和6%的水表安装费。我现在认证22-24年水表的进项发票的税额有43516.88元,25年还没认证。需补缴的水表10%税额有39094.88元,需补缴的水表安装费6%税额有7434.44元,合计46529.32元。这个账和记账凭证该怎么做呢?
老师,您好,2025年四季度所得税预交表需要填研发费用加计扣除的数据吗
收到红字发票,怎写分录
你好老师,我们公司是租赁费,都是出租车辆的,要不要交点印花税
25年开了2832万多的销售货物,运输费用占比500万的样子,合理吗
老师 我想问问我们有装修工程,工程已经完工了,钱也付出去了,但是发票还没有开进来,我们能不能先做长期待摊费用,等发票进来后,再把发票贴再这个凭证后面?