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老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗

2023-03-02 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-02 18:52

你好,爱规定需要更正的不可以抵扣企业所得税又抵扣增值税,存在查账风险

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相关问题讨论
你好,爱规定需要更正的不可以抵扣企业所得税又抵扣增值税,存在查账风险
2023-03-02
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
同学,你好 是需要的 不是,你没有认证,就不用做进项税额,这张发票要么不做,要么全额做费用成本。
2025-04-03
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
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