根据260万调增调减缴纳超过300万,按照25个点缴纳企业所得税

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条的规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 请问:小规模纳税所得税未超过100万实际计入纳税额按25%,实际纳税20%;超过100万实际计入纳税额50%,实际纳税20%对吗?实际计入和实际纳税是不等的对吗?例计入所得额100万元(未超过100万),实际计入所得税额是2500元,实际纳税是2000元对吗?但如果实际计计入纳税额是101万元(超过100万元,未超过300万元按50%计入纳税额,实际缴纳税额也是20%。)也就是说101万元的利润所得额计入50500元,实际纳税20000元对吗?
请问老师,小型微利企业,如果公司在汇算清缴时候有50万发票没有收到,需要调增50万,那补缴的所得税,是用调增的应纳税所得额✘25%的税率吗,还是按照5%来核算。
老师,我有个疑问,关于企业所得税的,比如我们的年应纳税所得额没有超过300万,但是在第10个月的时候达到了300万以上,就是说第11和12月是亏损的,综合一年未超过300万,那我在年内应纳税所得额达到300万以上的时候应该按照5%缴纳企业所得税还是25%呢?不知道我表达清楚没有呢
老师您好,请问企业缴纳企业所得税是按照哪个档次交,比如收入是按照300万净利润计算还是按照营业利润计算超过的部分呢?怎么算呀老师?
老师好,如果暂估成本入账,下年度汇缴企业所得税前未足额拿来发票,针对差额这一部分,需要调增成本缴纳企业所得税吗?这个调增金额直接按照25%缴纳企业所得税,还是按照综合税负缴纳企业所得税
工资薪金年8.8万,劳务报酬四家公司,每家月工资750元。专项扣除5000每月和一个孩子5岁,一个孩子8岁。两个孩子教育我四月份放到公司代扣代缴模块。但是前三个月我没有放到公司代扣代缴。已经交了个税。这样我年度汇算清缴时,需要交个税吗?还有劳务报酬四家,每月需要交个税吗?
工资没有按月发,报个税都正常按计提工资逐月申报,产生未发放工资的个税扣缴后应该怎么写分录?
房租费发票可以不具体面积数吗,只开金额吗?
用财务软件做内账,是不是也要代账公司把我科目余额表弄来建期初
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
不算10到12月报表盈利的那80万么?
那个是看汇算后的应纳税所得额
我现在担心的是账面上,暂估了250万,法人拿不回来发票,然后10到12月又盈利了80万,我准备缴纳这80万的 企业所得税,但是我又担心回头这250万的暂估万一出现税务问题,用250万加80去缴纳25个点的企业所得税了
把握原则:能收到发票就可以扣除,不能收回就纳税调增
好的,谢谢老师
不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。