你好,如果符合小型微利企业条件,前9个月没有超过300万,税率是按5% 综合一年未超过300万,就不需要管到10月份已经超过300万的事情了

你好 符合小微企业是年应纳税所得额低于100万 按5%缴纳企业所得税 。 100-300万之间按10%缴纳 。 不符合小微企业按25%缴纳。请问老师我司6月份成立的,不到一年呢怎么确认年应纳税所得额低不低于100万?即便是上年低于100万了,今年可能超过100万怎么确认就是小微企业呢
请问老师,我们前两个季度的利润没有超过100万,企业所得税享受了小微企业优惠政策,但是第三个季度利润超过300万,那之前已享受的企业所得税是不是会取消,到汇算清缴的时候要把2021年整年的利润重新核算,按25%的来交
老师,我有个疑问,关于企业所得税的,比如我们的年应纳税所得额没有超过300万,但是在第10个月的时候达到了300万以上,就是说第11和12月是亏损的,综合一年未超过300万,那我在年内应纳税所得额达到300万以上的时候应该按照5%缴纳企业所得税还是25%呢?不知道我表达清楚没有呢
老师,小微企业应纳税所得额不超过300万,享受5个点所得税,但我们有150万的味弥补亏损,就是说今年150万未弥补亏损用完了之后我们知道应纳税所得额不超过300万就行了,没有成本的话,就是还能开300万发票
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
我忘记所得税是季报了哈,我重新表达一次,1-2季度的时候,未超过300万,3季度累计就超过了300,但是第4季度亏损,年累计未超过300,请问第3季度时候税率是多少?
你好,3季度累计就超过了300,那第3季度时候所得税税率就是按25%
但是年累计未超过,那汇算的时候来退税吗?
你好,年累计未超过,那汇算的时候,是需要退回多交税款的
是这样操作啊?只要一年当中任何一个季度超过了300都需要按照25%缴纳是吗?年度未达到又退是吧?那我平时做账的时候可以规避这个问题吗?
你好,是的,只能是这样操作。 是无法规避的
老师,那捐赠呢?我们可以捐赠呀
你好,确实发生了公益性捐赠支出? 而且捐赠支出,只能按利润总额的12%以内扣除
税收筹划里面包含捐赠这一项吗?还是有其他的办法?
你好,确实发生了公益性捐赠支出?
老板要成立一个社工组织,现在在计划,那往里投入的钱就是捐赠支出吧,这个算确实发生了公益性捐赠支出?
你好,确实发生了公益性捐赠支出,是按利润总额的12%以内扣除