你好,如果符合小型微利企业条件,前9个月没有超过300万,税率是按5% 综合一年未超过300万,就不需要管到10月份已经超过300万的事情了
你好 符合小微企业是年应纳税所得额低于100万 按5%缴纳企业所得税 。 100-300万之间按10%缴纳 。 不符合小微企业按25%缴纳。请问老师我司6月份成立的,不到一年呢怎么确认年应纳税所得额低不低于100万?即便是上年低于100万了,今年可能超过100万怎么确认就是小微企业呢
请问老师,我们前两个季度的利润没有超过100万,企业所得税享受了小微企业优惠政策,但是第三个季度利润超过300万,那之前已享受的企业所得税是不是会取消,到汇算清缴的时候要把2021年整年的利润重新核算,按25%的来交
老师,我有个疑问,关于企业所得税的,比如我们的年应纳税所得额没有超过300万,但是在第10个月的时候达到了300万以上,就是说第11和12月是亏损的,综合一年未超过300万,那我在年内应纳税所得额达到300万以上的时候应该按照5%缴纳企业所得税还是25%呢?不知道我表达清楚没有呢
老师,小微企业应纳税所得额不超过300万,享受5个点所得税,但我们有150万的味弥补亏损,就是说今年150万未弥补亏损用完了之后我们知道应纳税所得额不超过300万就行了,没有成本的话,就是还能开300万发票
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
我忘记所得税是季报了哈,我重新表达一次,1-2季度的时候,未超过300万,3季度累计就超过了300,但是第4季度亏损,年累计未超过300,请问第3季度时候税率是多少?
你好,3季度累计就超过了300,那第3季度时候所得税税率就是按25%
但是年累计未超过,那汇算的时候来退税吗?
你好,年累计未超过,那汇算的时候,是需要退回多交税款的
是这样操作啊?只要一年当中任何一个季度超过了300都需要按照25%缴纳是吗?年度未达到又退是吧?那我平时做账的时候可以规避这个问题吗?
你好,是的,只能是这样操作。 是无法规避的
老师,那捐赠呢?我们可以捐赠呀
你好,确实发生了公益性捐赠支出? 而且捐赠支出,只能按利润总额的12%以内扣除
税收筹划里面包含捐赠这一项吗?还是有其他的办法?
你好,确实发生了公益性捐赠支出?
老板要成立一个社工组织,现在在计划,那往里投入的钱就是捐赠支出吧,这个算确实发生了公益性捐赠支出?
你好,确实发生了公益性捐赠支出,是按利润总额的12%以内扣除