政策是这个 2024年至2026年间,新纳入统计部门限额以上库的住宿业和餐饮业法人单位,且年主营业务收入需达到200万元及以上。 奖励标准:最高奖励30万元,分三年发放: 第一年:入统后奖励10万元。 第二年:若主营业务收入保持在上一年度水平以上,再奖励10万元。 第三年:若主营业务收入仍保持在上一年度水平以上,再奖励10万元。

请教老师,我们公司准备认证高新科技企业,现在是筹备阶段,公司主要做智能锁,智能锁是外购的,系统是公司研发的,有三个疑问 1.关于开发票:对开票的品名有什么要求吗?是不是开技术服务费的金额占比,需要高于开锁具的金额占比。这样才可以体现我们是研发公司,不是贸易公司。 2.公司主要供应商那边采购智能锁体,主板,电池,外壳,然后统一组装好后,货物销售给客户,并且加收技术服务费。那么我想问,采购的一系列零件,都需要作为库存,计入到主营业务成本的科目吗?服务费没有对应进项,是不是不需要结转成本哈? 3.假如我们进货的成本是200.00,那么开票的销售价格是150.服务费是80,这样开票合理不合理呢?
我国某机械制造有限公司为增值税一般纳税人,2021年度生产经营情况如下; (1)销售产品取得不含税收入9500万元; (2)产品销售成本3400万元 (3)销售税金及附加210万元; (4)销售费用1000万元(其中广告费350万元),财务费用200万元; (5)管理费用1200万元(其中业务招待费85万元,新产品研究开发费30万元); (6)营业外支出800万元(其中通过政府部门向贫困地区捐款250万元,存货盘亏损失60万元,赞助支出60万元)。 要求:计算该企业应纳所得税税额。 老师好,请问这道题的答案是什么
我国某机械制造有限公司为增值税一般纳税人,2021年度生产经营情况如下; (1)销售产品取得不含税收入9500万元; (2)产品销售成本3400万元 (3)销售税金及附加210万元; (4)销售费用1000万元(其中广告费350万元),财务费用200万元; (5)管理费用1200万元(其中业务招待费85万元,新产品研究开发费30万元); (6)营业外支出800万元(其中通过政府部门向贫困地区捐款250万元,存货盘亏损失60万元,赞助支出60万元)。 要求:计算该企业应纳所得税税额。 老师好,请问这道题的答案是什么
老师,你好,请问酒店商务统计局,说的新增惠企政策3加3万,未兑现总金额是指什么啊
2025年月份工资单位漏申报了,现在能补申报吗
朴老师,小规模纳税人季度销售没有超过30万,收入和成本需要交印花税吗?
研发费用如何建账,有哪些原始资料佐证?
我想问下,年终奖一次性奖励个税申报,当月交了150元,可以全退吗?
我们公司的总账会计拉了十家贷款,公司总共贷款接近一个亿,这种情况已经持续了四五年了,正常就使用两个账户,其他账户养着。今天总账会计突然要求十家银行账户必须要有流水,要给每个银行分两三家客户,怎么拒绝?
股东们分钱,我直接做借:未分配利润 贷:现金,可以吗
25年第二季度有利润(未计提缴纳企业所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
25年第二季度有利润(未交所得税),其他季度都是亏损,这种情况下,汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗?
我在北京由单位缴纳社保五险,但是单位在申报收入时未同步申报社保,导致我今年个税汇算清缴时候三险一金的抵扣项目为0,请问,我该如何进行申报
企业汇算清缴,填写职工薪酬明细表,填写工资薪金第一行,如果账载金额小于税收金额,是纳税调增还是调减,小于的话说明什么?
未兑现金额是符合奖励条件但尚未收到全部或部分奖励资金的企业所对应的总奖励金额
老师,要是没拿到奖励,是不是未兑现就是20万,收入都是符合的,25年收入比24年多
你看下你们那边的政策没有?收到的话,那就填写20
没有收到啊,应该是有的,但是没收到,是不是填0
写20 这个是应该收到没有收到的
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快