您好,是的,就是你说的这样的,先补计提,再做支付的

请问第4季度所得税当时没有计提 ,但是在下一年的1月份是已经支付了,今天做年度汇算时才发现,请问还可以把4季度的所得税补计提吗?如果补计提后就会和1月份已经报送的4季度的财务报表不一致,那我现在要怎么操作呢?
老师,请问一下,个体户是4月份做的税务登记,但是成立日期是2021年,那申报个人经营所得税的时候,第一季度的要补申报的吗?现在申报第二季度的时候提示第一季度没有数据
老师你好,我想问一下,像个体工商户的话,每个季度报了经营所得缴了税,然后呢到年底的时候还要做汇,算是吧?那做汇算的时候,他那个税率是按你整年的经营所得来缴税吗?还是说每个季度交了就按当时的经营所得的税率去缴?
个体公司按季度做账!4月份用现金缴纳了个人所得税(经营所得)5.33元,在第二季度做账时,需要补计提吗?分录是怎样的!谢谢
老师,我这个老板这个户,第一季度经营所得个税他申报的不对,也来不及更改了,第一季度他没开票,增值税申报是正确的,第一季度经营所得估计随便填写的,金额应该是几万,我也看不到,第二季度经营所得我申报的,收入总额低于5万提示比上季度低,收入总额我就填了五万,成本填写了30000,利润就是20000,就是系统里其实就第二季度的六月份就开了三张普票金额一共39.6,一月份到9月份六开了些三张普票,像这种情况是,1到9月份分录该怎么做呢,具体怎么调整呢,第二季度经营所得不是我申报的,不知道具体数据
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
是借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:库存现金然后还要再借:本年利润 贷:所得税费用 这样对吗?
最后一笔不用做,这个会自动结转的
那我这个季度盈利了,先计提所得税费用,那我的利润表中在所得税费用那一行是不是要减掉我计提的个体经营所得税金额才得到净利润
是的,这个可以减少利润的
这个体经营所得税都是扫码法人付款的,没有经过三方协议,这算公司的费用是没有问题的吧?
没有问题,支付了就可以