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老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了

2026-01-17 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-17 18:55

借,主营业务收入,贷,本年利润。做的是这个应收账款,不结转本年利润 提供服务人员工资有吗?这个属于成本。你做了收入,就得有成本

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借,主营业务收入,贷,本年利润。做的是这个应收账款,不结转本年利润 提供服务人员工资有吗?这个属于成本。你做了收入,就得有成本
2026-01-17
你好,应该是借银行存款贷预收账款
2025-06-03
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-17
你好,把未票的这一部分冲销就可以的,金额写负数 借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费 然后按照发票在入账
2022-11-02
你好,借银行存款贷预收账款一般做这个。
2025-02-26
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