借,主营业务收入,贷,本年利润。做的是这个应收账款,不结转本年利润 提供服务人员工资有吗?这个属于成本。你做了收入,就得有成本

本公司适用小企业会计准则,发现上一年会计科目入错,当时违约金以收据入账,借记“其他应收款″,本以为后期会回发票,现确定不再回发票,以收据入账即可。本年如何更正分录,借:其他应收款(负数),借:利润分配-未分配利润(正数),请问这样做分录对吗?
老师你好,上个月有几笔混合收入(分不清明细)开始没开票,会计分录,借:应收账款1000,贷:主营业务收入-无票收入1000,借:银行存款1000,贷应收账款1000。本月开了一张普票400元,我借:主营业务收入-无票400,贷:主营业务收入-临时客户400。结果报表出来,子产负债表未分配利润比利润表营业利润多了400元,经查刚好这笔。老师我做的分录哪里错了
老师,我在9月时把未开票跟已开票都计算在一起做了一笔分录,借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费~应交增值税销项,然后收入结转本年利润\'借主营业务收入本年利润,现在是做10月分,我把9月未开票的也已经开票了,那10月份我应该怎么做分录呀
老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
老师,请问一下货运代理公司,我们开发票出去是货物运输代理服务费。那收到货物运输代理服务费,2023年暂估成本。借主营业务成本 贷应付账款 暂估入库 收到发票,借主营业务成本 红字,贷应付账款暂估入库红字。收到发票重新做借 利润分配未分配 贷应付账款 **公司。可以吗? 还是说收到发票直接借主营业务成本 贷应付账款
企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢
你好,请问税负率按3 % 我们含税销售额100万 ,那我们公司算进项发票要多少怎么算?有公式提供吗,谢谢
老师,请问工会经费是按实际支付工资还是按计提工资缴纳
老师好,月度或者季度免增值税的金额,计入到营业外收入么
老师好,我们购进时,进项税直接接入的应交增值税(进项税额),为什么没有先放到“待认证进项税额”, 谢谢
你好老师!我公司成立时支付刻公章费用等等,都是由法人垫付的,24年的时候因出纳未及时对账导致成为睡眠户,后睡眠户激活后销户,重新又办理了新户,并将睡眠户中的剩余款转入新户中,后来从新户中支取了法人以前垫付款,按说其他应付款对冲之后应该为零,可是现在显示其他应付款在借方还有数字(提出来还法人的金额)请问老师这是什么原因?如何处理?
朴老师,拼多多商品销售时消耗了推广费,但之后又退款了,那之前消耗的推广费会退吗?
老师,以前年度的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
朴老师,如何在拼多多平台查某月发货的商品消耗的总的推广费?
老师,我们自己买的注塑机,后面做融资租赁,现在租赁公司又把设备开票给我们了,我应该如何入账,他这个发票是设备款,但是做融资租赁的时候,有一部分货款是我们的预付款做的首付,现在社保发票回来了,应该如何入账