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老师你好,上个月有几笔混合收入(分不清明细)开始没开票,会计分录,借:应收账款1000,贷:主营业务收入-无票收入1000,借:银行存款1000,贷应收账款1000。本月开了一张普票400元,我借:主营业务收入-无票400,贷:主营业务收入-临时客户400。结果报表出来,子产负债表未分配利润比利润表营业利润多了400元,经查刚好这笔。老师我做的分录哪里错了

2022-10-13 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-13 10:31

同学你好 你这个分录借:主营业务收入-无票400,贷:主营业务收入-临时客户400这个不对呀 这个分录没啥意思呀

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快账用户2259 追问 2022-10-13 10:36

上个月收入没有开票,这个月开票了,开票了不做账了?

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快账用户2259 追问 2022-10-13 10:37

开票不做账,相当于补开发票而已。是这样理解吧

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齐红老师 解答 2022-10-13 10:44

同学你好 开票得做呀 那你做原分录负数红冲 然后再按照蓝字发票做分录

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快账用户2259 追问 2022-10-13 10:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 10:51

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 你这个分录借:主营业务收入-无票400,贷:主营业务收入-临时客户400这个不对呀 这个分录没啥意思呀
2022-10-13
你好,应该是借银行存款贷预收账款
2025-06-03
你好 内部的话 一般是写成本价 可以做一张 也可以分开 
2023-03-03
您好亲,我好像刚回答过这个问题
2025-06-03
你好!这种情况需要调整账目。首先冲销原凭证: 借:主营业务收入 5544.55 未交增值税 55.45 贷:应收账款 5600 然后按新发票做确认收入: 借:应收账款 5600 贷:主营业务收入 5600 借:应交税费-增值税(根据税率计算) 贷:银行存款 或 应收账款(取决于支付方式)
2024-10-15
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