你好 不是啊,你要更正2月份的数据,把这个未开票收入修改掉的

去年12月份做了未开票收入并报税,今年8月份才开票,请问如何做账
老师 , 现在显示开票截止日期是3月15日。 三月份报税,报的应该是二月份的税,那我二月份开票的是计入二月的税里面 ,对么? 3月1号开的票 就是四月份报税 对么?
在报二月份的税时报了未开票收入,3月份开票,那在二月份的账里如何做账?三月份开票了又如何做账
1月份申报了无票收入 做了分录,2月份开具1月份申报的无票收入分录已做但未红冲1月份申报的无票收入分录,我现在应该如何进行账务调整
在9月份的时侯,税管员要求修改二季度的报表,增加了20几万的未开票收入,补交了3万多元的税款,在10月份做第三季度的账的时候,三季度又把20几万未开票收入开票了,三季度交税9000多,请问一下怎么做账
老师,被审计单位五险一金弄了个7-12月分摊表,合适吗
郭老师,库存周转率怎么算
公司成立满3年,职工未满30人,还要缴纳残保金吗?
老师您好,请问发放取暖费可以免税收入,在个税系统上如何填写呢?本月收入,应该加强这个取暖费对吗
老师,我的公司,让亲戚做法人,100%持股。亲戚没有打过投资款,全是我打了很多款进去,挂其他应付款。现在我要用这个公司的钱买40多万的车,公司资产多了,未来会不会和法人扯皮,有什么风险,账上净利润为负数。没有实收资本
老师好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,预提费用在24年年报前没收到发票的是不是也调整利润,借预提贷利润,小企业会计准则。
老师你好请问老板用私人账户打款给其他公司的对公账户可以么,如果可以做账时,我是不是得先做一笔公司向老板借款_其他应付款,然后再做对公打款这笔款, 借主营业务收入 应交税费销项税 贷其他应付款_老板 这样对么
老师,我们公司原先是做的商贸账,成本是很简单的贸易买进卖出,现在要上线制造生产和委外加工,前期账都是把工资,水电费,资产折旧等放在管理费用里,现在月份需要切换生产了,需要怎么做?怎么调整?
老师,请问一下2025年就是12月现在才收到,发现发放工资,我没有申报个税,可以在12月所属期把1-12月工资合计申报在12月暑期的吗?
老师好,单位是社会组织性质 收到法人垫资的投资款3万,然后法人又以3万的劳务费转到法人名下,这种情况怎么记账
我说的账务要如何处理
不需要啊,你这个是申报问题,不是账务处理的
我二月报的税,也是我二月的收入,如果我账上不做收入,那么我的二月账上只有成本没有收入,那收入与成本不匹配呀
那你这个不是很乱了吗
那我二月有收入但是不做账,那我只有成本,那我本月的利润不不就不真实了吗
你2月份不能确认收入啊,要不然你就变成现在这种状态了