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老师,请问如果其他应付款挂账30万左右,可以做借:其他应付款,贷:实收资本嘛?

2026-01-18 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-18 10:41

可以做借:其他应付款 贷:实收资本

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快账用户6590 追问 2026-01-18 10:42

需要什么凭证吗?或者注销前这么操作?

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齐红老师 解答 2026-01-18 10:46

直接做分录,不用附件

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可以做借:其他应付款 贷:实收资本
2026-01-18
可以的,你的分录是正确的
2023-09-05
你好,经过股东大会批准是可以的呢,在没有其他债务的前提
2023-02-16
你的处理方式是对的 法人借款时 法人从公司借 200 万,账务处理为: 借:其他应收款 - 法人 200 万 贷:银行存款 200 万 此时法人对公司有债务,公司账面体现对法人的应收债权。 法人代付工资时 法人用个人**代付 1 万元工资,本质是替公司承担了费用,相当于偿还了部分对公司的债务,直接冲减其他应收款即可,账务处理为: 借:应付职工薪酬 - 工资 1 万元 贷:其他应收款 - 法人 1 万元 若单独挂其他应付款,会导致同一法人名下同时存在应收和应付两个科目余额,造成账目冗余,还需额外做对冲分录,增加账务工作量。
2025-12-10
你好 如果是认缴制度下 有不少是 先记的其他应收款 这个后面转实收资本 还是比较常见的 记得转后缴纳资金账簿印花税 另外图片这个不知是不是您说的 看摘要是报差旅费 50万 有点奇怪 要是转实收资本的话 ,建议是单独使用一张凭证来做
2021-07-25
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