你好!可以的。分录可以这样做

请问;老板直接支付一笔预付款30000元.那么分录是直接做一笔其他应付_老板?,还是做两笔,先做借:现金 贷:其他应付款,再做借:预付账款 贷:库存现金
汇票付款的时候借方:预付账款 贷方:应收票据 但是借方不想做预付账款可以有其他的科目代替嘛
预支了工资一万 后续月份往回冲减 预付的时候下什么科目 是不是可以下借其他应付款 贷银行存款 发放的时候借应付职工 贷其他应付款
请问一下 挂预付的时候可以借预付账款贷其他应付款 付款的时候 借其他应付款 贷库存现金 可以这样做分录嘛
老师,老板垫付采购的货款,分录写了:借:库存商品,贷:其他应付款,这样可以吗?还是要这样:借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷其他应付款?
困惑于一个问题以进项控销项,进来一吨货,含税单价是12500,合同价格一吨为16500,但是为了控制税负在1%,本月开出去的含税发票,13541.66,剩余的票在下月开,剩余多少数量?但是,我本月开出去的金额13541.66,数量是多少?成本结转多少?刚好与我1%的税负对应,
公司临时工人的工资 可以按照加油费走么 报销加油费
老师,请问一下,我们单位有一个培训老师,他是残疾人,在我们这属于临时培训的老师,之前1-4月给他发工资都没有申报个税,从5月份才开始申报,我要是做企业所得税预缴薪金那块,是不是就按实际个税上的数填写就可以了,不按账面,如果按账面会比个税系统高,就存在没有给他申报个税的情况。和个税申报系统的金额一致可以吗
老师咨询一下,小规模纳税人,第三季度利润表显示净利润是162万,全部按照5%缴纳企业所得税,是吗
请问一下,因大修理而停用的固定资产应继续计提折旧,这句话是对的吗?我题目的答案说这句话是对的,但是我在豆包上问他说这句话是错的。
老师好,小规模开票收入30万免增值税,怎么做账?
老师好,有两个人借给公司的款项在期初建账时没记到其他应付款里面,这个要怎么办呀?
请问现在可以更正生产经营C表吗
请问老师,失业保险金到退休一直没用过会退吗?
一般纳税人交企业所得税按季度还是按月
好的 谢谢
那这种预付款 收到发票之后应该怎么做账
你好,不用客气的嘞。
那这种预付款 收到发票之后应该怎么
你好!比如借库存商品等 贷预付账款