你好!可以的。分录可以这样做

预支了工资一万 后续月份往回冲减 预付的时候下什么科目 是不是可以下借其他应付款 贷银行存款 发放的时候借应付职工 贷其他应付款
计提社保的时候借应付职工薪酬,贷其他应付款。放社保的时候借其他应付款,贷银行存款。如果说银行存款里面没有钱的话,贷方写成其他应付款可以吗?
请问一下 挂预付的时候可以借预付账款贷其他应付款 付款的时候 借其他应付款 贷库存现金 可以这样做分录嘛
老师,老板垫付采购的货款,分录写了:借:库存商品,贷:其他应付款,这样可以吗?还是要这样:借库存商品,贷应付账款,借应付账款,贷其他应付款?
模具款,我做了一笔分录:1.预付模具 借:其他应付款 60万 贷:库存现金 60万 ,2.模具入车间 借:固定资产 60万 贷:其他应付款 60万 (老师这样可以吗??)。
老师,公司发票上有不是本公司人员的签字,税务检查时候会造成问题么?
老师,销项税额大于进项税额,需要计提吗?会计分录怎么写
以前付客户的保证金现在少回款部份怎么记账
老师。汽车客运机打发票可以计算抵扣进项税吗
老师,3月份开了张专用发票,现在要冲掉但跨月了4月份冲的话,现在报3月的税可以先把这个要冲的票不交增值税吗?
老师,适用小企业会计准则的,有两年收不回来的应收账款1万,是可以直接做进营业外支出-坏账损失吗?请问坏账损失的金额怎么计算得出?
朴老师,我公司是电商公司、是小规模纳税人。我公司25年第四季度的增值税(没有增值税)、企业所得税(没有所得税)、印花税(有印花税)已经申报,但现在发现收入多申报了,而且个人与电子商务经营者订立的电子订单不用交印花税,之前申报的时候不知道,我现在更正的话,之前因为申报的收入而交的印花税怎么办?也要更正吗?可以退税吗?退税麻烦吗?
事业单位给政府打报告申请用本单位的土地建经济适用住房,用开发商一次性给的土地补偿金来解决职工养老保险和公积金问题,补充合同要求给单位盖几间办公室,后期因各种原因没有盖,经协商一次性补偿20万元,收到这笔款项单位应计入什么收入,能不能用于单位日常开支,还是要上交国库?单位土地是不是要下账处理?
公司购进酒,招待用了10瓶,自己公司用了5瓶账务处理怎么做购进进项已认证抵扣
财务好好钻研下公司自身的业务流程和成本管理,再把PPT多练下,这个最重要。 为什么ppt也重要?ppt在财务中干啥用。
好的 谢谢
那这种预付款 收到发票之后应该怎么做账
你好,不用客气的嘞。
那这种预付款 收到发票之后应该怎么
你好!比如借库存商品等 贷预付账款