同学,你好
要先更正上个月的数据

我们是个体工商户,以上几个季度都没有交税。这个季度我去申报,报不了,然后去税务局,他说现在被定位核定征收,
老师,你好,就是我们另外一个公司的企业所得税还没申报,然后老板叫我这边帮忙申报,但是那边公司还没给我上个季度详细数据,那我能按我看到的数据先申报,等到下个月我再在下个季度的企业所得税补充增减吗
一个企业去年累积亏损,今年1季度盈利,税务局系统上申报一季度企业所得税时,1季度利润是否可以先抵减上年累积亏损额再计算应交的企业所得税;还是先按1季度的利润额申报征收,下年汇算清缴再退?
老师您好,我在网上搜索看到说公司只有费用的情况下,增值税零申报就可以了,但是上个季度增值税我是按照报表的数值申报的,企业所得税做的零申报,请问这个季度我该怎么申报啊?这个季度也只有费用。
老师,小规模上个季度申报企业所得税时有一笔股息红利免税收入的申报数据,这个季度的企业所得税报表也自动带出来了,是需要保留这个数据还是去掉?(上个季度已经申报过了)
我公司应付职工薪酬下面有两个子科目,应付职工工资、应付职工绩效,上年计提绩效时,错误计入应付职工工资科目,今年直接将两个科目通过借贷方调整,该操作是否会增大应付职工薪酬借贷方发生额?
还没有开通银行账户,然后社保是扫码缴纳的,请问怎么做账
小规模新能源公交公司,旧电池以旧换新,以前旧电池没有单独计提折旧,只有车辆计提折旧,现在以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账1000元,公司收到这笔旧电池款,应该都做什么会计分录?
老师您好,公司差旅报销,餐费补贴是一天100元,员工拿餐饮发票来报销,那还要报个税吗?
老师,您好!请教您 汇算清缴申报表A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中的账载金额是填账套中的借方发生额还是贷方发生额呢? 谢谢老师指导!
房东在今年4月份开了一张租赁费发票,租赁日期备注栏为2025年11月到2026年1月,2025年没有分期入费用,可以一次性在今年入费用吗?一共7万租赁费
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
求一份安徽省企业线上增加经营范围的教程,有图指导更好,谢谢
那就是说先补报报表,然后去税务局个更正上个月的数据,再回来报这个月的数据?
同学,你好
嗯嗯,是的
现在专管员老师在群里说是谁改报表给他说一声,这个再去更改没啥事吧
同学,你好
没关系的