不用,正常按工资申报即可

老师好,举例一位员工在我们公司上保险了,个税按工资薪金申报, 那他在另外一个公司发工资,申报的时候就得按劳务报酬了呢?
某个员工在两个公司都有工资申报,其中社保在另外一个公司,那我们我公司是直接据实申报他的工资就行了么?
公司聘用了一位员工,这个员工在A公司缴纳社保,申报个税,现在在我们公司也任职,我们怎么给他报税?
建筑劳务公司给施工的20多人要打20万工资,他们的社保不在公司名下,那我需要给他们申报个税,按照工资薪金还是劳务报酬,如果按照劳务,那5000的工资是不是就要800的税了,怎么解决呢
公司职工社保在另一个公司缴纳,个税也在那个公司申报,工资要先打给另一个公司再由那个公司打给他个人吗?那个公司需要开发票吗?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?