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4月收到一张普票的成本票,当时已入账,12月发现对方金额开错,红冲了重开,要怎么处理账务

2026-01-19 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-19 09:56

那么12月先原分录红冲,再做正确的金额

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快账用户1650 追问 2026-01-19 09:59

当时已经结转过成本了,那结转成本在12月调差额是吗

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齐红老师 解答 2026-01-19 10:00

是的,12月就是减去红冲后的差额

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那么12月先原分录红冲,再做正确的金额
2026-01-19
你好,你们需要把之前入账的分录红冲,然后根据重新取得的发票入账。
2023-09-05
之前怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2024-03-20
本月先原分录红冲,再重新做销售
2025-06-18
您好,11月做账做负数会计分录,12月份再按照正确的做账。
2023-01-06
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