是的,实际销售还是10万的收入
4月份开的普票,小规模纳税人,5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票,5月份先冲红了4月份开的那张发票,有重新开了正常的发票,现在7月份纳税申报,对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
第三季度开的发票总金额开了32万的普票,其中9月30号有一张5万的发票开具有误,忘记红冲了。到10月份才把5万的发票红冲了。那么第三季度是否要交增值税呢?
4月份开了70万发票,因为开票项目对方说错了,5月7号冲红又重新开了70万,5月份报4月份的增值税怎么申报了,是按照正常申报吗?
一般人,8月比如开了10万,9月发现开票信息有误冲红了10万,又重新开具了10万。那增值税表怎么填,一正一负实际销售额就0呀,提示不一致,需要填表几,是需要把跨月冲红的也填吗?填表几?
老师,工程服务发票,开了5万,最后结算金额是4万,是把五万这张发票红冲掉,重新开具一张四万的?还是对应这张五万的发票直接开具一张一万的红字发票?
老师,去年有比利息一直没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那报表还需要改吗
老师,我们公司买的房子,自用,房产租从价计征,去年买的,去年房产税已交,那今年房产税原值是购买价还是房产净值(即:买价-累计折旧后)作为基数吗?
利润表里销售收入,成本,费用,都是不含税的吧
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
四月开完票已入账,收入冲的预收款。那么红冲分录写借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数吗,重开的分录写正数吗
贷主营业务收入 负数 冲负数 贷主营业务收入 重开蓝字发票