你好,要填22栏免税的

请问,国内公司销售商品给香港客户,收入如何确认,只要申报所得税就可以吗?要不要做无票收入申报呢?
贷款给香港子公司,境内母公司收取利息时需要缴纳增值税和企业所得税吗?法规依据是啥
老师好,请问下母公司在境内,全资子公司在香港,假设香港子公司今年10月有分红,对于这笔分红款母公司需要交税吗,如果要交税的话是什么时候缴纳呢,季度还是年度的时候进行申报?如何填报,谢谢~
香港公司百分百控股的内地公司,如果内地公司派息分红时,缴纳的股息税率是5%吗? 依据内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税的哪些条款呢?需要如何操作?谢谢
我在大陆和香港同时取得收入 常驻地址是大陆这边 我在大陆和香港取得的收入 公司都申报的个人所得税 香港取得的收入 需要在个人所得税汇算清缴的时候 需要自己再申报吗?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
境外公司也是免税是吗
22栏填入哪个项目
有哪些具体项目,能截图下吗
好像截图不了
一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税
是填这个吗
是,一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税
那就是不管国内公司打的分红,还是国外公司打的分红,收到分红款都是免税是吗
境内居民企业直接持有香港子公司≥20%股份,且分红来源于香港子公司税后利润,才免税
那如果境内企业持有香港公司小于20%股份,。取得分红就没有免税是吗
是的,没有免税,但,若香港已对分红征收利得税,可在境内申报时申请抵免,但需计算抵免限额并留存完税凭证
如果没有免税,那境内公司取得分红多少,就要按这个做收入,扣掉费用来交所得税吗
若香港已对分红征收利得税,可在境内申报时申请抵免,但需计算抵免限额并留存完税凭证
这个怎么申请
抱歉,具体如何操作就不清楚了,只知道这些政策