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老师 我在2025年11月份先收款,在2026年开的发票 分别怎么做账呢?

2026-01-19 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-19 10:38

先按预收 账款处理

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快账用户1508 追问 2026-01-19 10:43

那我是不是要红冲呀在重新做账

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齐红老师 解答 2026-01-19 10:44

不用红冲,26年确认收入,平预收 账款

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快账用户1508 追问 2026-01-19 10:44

我当时做账不是预收,是应收款的 所以错了

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齐红老师 解答 2026-01-19 10:45

没关系,26年平应收账款即可

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快账用户1508 追问 2026-01-19 10:47

现在12月份要结年帐了 发现之前的问题了 这个怎么做帐呢。怎么做平

现在12月份要结年帐了 发现之前的问题了 这个怎么做帐呢。怎么做平
现在12月份要结年帐了 发现之前的问题了 这个怎么做帐呢。怎么做平
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齐红老师 解答 2026-01-19 10:53

这二个分录没问题啊

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快账用户1508 追问 2026-01-19 10:55

就是年底了我发现应收账款是负数

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齐红老师 解答 2026-01-19 10:59

提前收款了,是会负数

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快账用户1508 追问 2026-01-19 11:08

那怎么做平

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齐红老师 解答 2026-01-19 11:09

确认收入与增值税,平应收

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先按预收 账款处理
2026-01-19
同学,你好
做到25年比较符合规定
2026-01-05
2025 年四季度申报 5 万含税收入换算为不含税收入(50000÷1.03≈48543.69 元),在增值税申报表第 1 栏(3% 征收率销售额) 填报,按当季总销售额判断是否享受 30 万以下免税政策;此笔填 “未开票收入” 口径,不填第 2/3 栏开票销售额。 2026 年 1 月补票 %2B 申报 发票备注 “补开 2025.12 餐饮费”,按 3% 征收率开具;2026 年一季度申报时,在对应栏次负数填列该笔 48543.69 元,冲减当期销售额,避免重复纳税。 账务 2025.12 正常确认收入和增值税;2026.1 补票不重复做账,仅留存发票归档。
2026-01-07
尽量的在11月份补上,因为出现了负数不合理
2026-02-05
您好,先把2025年无票的红冲掉,再做有发票的就可以
2026-01-23
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