您好同学: 2025 年 11 月开发票时的账务处理 因为发票已经开具,根据权责发生制原则,虽然租金尚未收到,但收入已经可以确认。 借:应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(假设公司为一般纳税人,按照适用的增值税税率计算销项税额)

老师,2021年11月份和12月份,但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票,我要怎么做账呢?
老师,我们公司有办公楼出租,对方本月交下月租金,一直欠租金,只交到6月份,现在做7、8、9月的账,我每月都要做应收账款吗?
老师,我公司出租办公楼,合同一年,2024年6月5日至2025年6月4日。5月转了3个月的租金(6月5日至8月4日租金),这发票我是开现在收到的三个月租金发票吗?
老师,我们出租办公楼,一年一付,2025年的12月份收租金,11月份开发票。那我要怎么做账?
老师,我12月份开发票收2025年的租金,12月份对方还未转租金,我12月份应该要做什么分录吗?
老师 残保金的人数 是连续12个月上班的人数 还是12个月总人数除以12个月的平均人数?
老师,问一下,汽车公司,售后部的工资入销售费用还是主营业务成本
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
我做应收账款这次分录,是没有单据了,直接出分录就行了吗?
您好同学: 凭证后面付银行回单即可。
我12月份收到租金就要交一年的税费了吗?收到租金怎么出分录?确认收货入是每个月确认吗?还是2025年1月一次性确认收入?
您好同学: 企业是小规模,1个季度普票不含税收入未超过30万,免征增值税 收到到租金时(假设为全年租金 120,000 元,企业为一般纳税人,增值税税率为 9%): 借:银行存款 120,000 贷:预收账款 110,091.74(120000÷(1 %2B 9%)) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)9,908.26(110091.74×9%) 可以分段确认收入
一般纳税人简易计税的,就是每月确认收入也可以,一次性确认也行是吗?这有什么区别呢?
您好同学:有区别的 从税务申报角度增值税申报方面,每月根据确认的收入计算缴纳增值税,收入和税款的匹配更合理,在纳税期限内分期申报纳税,减轻企业一次性缴纳税款的资金压力。企业所得税方面,也与会计核算一致,按照每月确认的收入计算应纳税所得额,避免因一次性确认收入导致某一期间利润过高而多缴纳企业所得税。
如果12月收2024年12月至2025年11月份租金,一年租金36000,那我11月份开发票,12月份是按36000交增值税呢?还是每月3000交增值税呢?开发票36000电子税务局增值税不是直接带出来税费了吗?
我11月开发票了需要做什么凭证?
您好同学: 如果对方同意分期开具发票,可份期开具,也可以一性开具,一般纳税人是按所开发票上的税额来确定增值税的。 开具发票时分录如下: 借:应收账款等 贷:其他业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)