在申报期内更正,不交税可以在汇算前更正

老师,增值税申报后还可以修改数据吗
老师,23的季报和22年年报数据不一致,下个季度申报可以修改年初数据,但是所得税一季度数据二季度能修改吗
老师,当月的报税数据错了,还可以修改吗,修改时间最晚是多久了
老师,现在还在申报期内,昨天申报了所得税季度预缴,发现数据有误可以修改吗
主表第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴 为负数)” “本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。更正申报可以进入查看是否可以修改,如果置灰无法修改可以咨询征纳互动是否可以修改,或者前往主管局修改,这25栏数据哪里来的
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。