同学你好 这可以 最晚是截止期最后一天
12月增值税已经申报,应交金额为0,现在发现有一个数据位置填写错误,已经超出最晚时限了,可以去大厅修改吗?还需要重新缴纳款项吗
现在发现19年的会计凭证科目错了,还需要修改凭证吗?还是只改报表就可以了,还有税金及附加的金额也填错了,还需要修改凭证吗?还是只改报表就可以了,.就是什么时候需要修改凭证?什么时候需要修改报表,不是很清楚!望有老师帮我详细解答一下…
老师你好,社保基数可以改吗?上个月新入职的,基数填错了,这个月还没申报,申报前能修改吗?
老师,如果当月所得税申报时,报表是对的,申报表上的利润多了3000,报错数据了,怎么修改,是直接修改报表吗?
老师我想问一下财报我11月的时候做了23季度的修改,然后现在还能在修改吗,修改次数太多了,税局会不会查啊
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗
老师,想请教个问题,分公司之前一直独立核算,24年下半年合并到总公司合并申报财务报表和企业所得税,但汇算清缴时,能使用分公司的之前年度的弥补亏损吗!
12月30日还可以改吗
12月15日是增值税申报最后一天,如果后面发现数据有问题,12月30日还可以修改吗
就是如果在申报的最后一天数据还没有确定,可以先大概申报一个数据,后面确定了再修改吗
同学你好 这个可以的