这都是同一个类型的吗?比如明细账的有5本

老师 可以抵扣的限额是28.8,本年加去年一共是25+4=29,相对于应该调减1.8,为什么调减3.8呢?
老师就是3-4月的账扎到一起的话,在封面上那个凭证号数怎么填,还有那个本月共什么册,老师这个封面我应该怎么填
您好老师请问我这个会计封皮的填写应该按照第一种还是第二种填写,12月份账本2本,全年总共13本,现在填写的是12月的第一本账本的封皮,全年册号那块有点整不明白了
请问老师,假如记账凭证1至3月有3本,每月1本,那记账凭证的盒子封面凭证册数本月数要写几本?是总的写3本?还是每月1本?
老师,你好。本月(7月)报第二季度利润表,请问下利润表上的本期数据和上期数据是填写25年1-6月还是4-6月数据呢?系统上弹出来上期数据怎么会是1-6月呢?
你好老师,刚开通了外币账户,收外汇金额很少,目前有一笔,怎么做账都忘记了
老师请问一下,工会经费的应纳税额是不是填季度的应发工资总额申报
法人个人的房子租给企业用,那个人需要缴纳什么。税率分别多少
重庆的公司在25年有2次跨区域预缴建筑服务增值税及附加税,因为后面进项税比较多,所以这个预缴税款一直没用于抵扣,现在26年了,我想问下这个预缴还会继续留在后续每月的增值税申报表上吗,还能在需要缴税的时候拿来抵扣吗
老师,有个这种情况,当年未计入的收入或者成本在次年5月31号之前会进行企业所得税汇算,如果只调表不调账的话,资产负债表次年年初数会和当年年末数对照上,但是如果次年调表并调账(走以前年度损益调整科目),次年资产负债表年初数就和当年年末数不对照,差的刚好就是以前年度损益的本期发生额的借贷方差额,如果做审计报告,把次年年初数和当年年末数调成一样可行不可行
增值税进项税额12月份有剩余,最后怎么结转,怎么做分录,
老关于印花税的买卖合同,我们签的销售合同有写销售金额的,有框架协议没写销售金额的, 问题1,框架协议是不是不用申报印花税,后期还需要按什么来申报印花税?
老师,我是商贸业公司,卖酒的,有厂家给的返利金额怎么处理?分录怎么做
您好老师,年度汇算有39的税要退,不想退的话可以在30行其他列调增吗
老师您好!我们是小规模出口企业,我们是做速卖通的,本季度有100万的收入,填报增值税时我们填出口免税还是视同内销呢?