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老师,发现前几个月的发票没有做到账本里面,过了3-4个月才发现(没有跨年) 该怎么操作

2024-02-19 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 15:07

你好  这个直接做到找到发票的当月就可以的哈  不影响的哈 正常处理就可以的

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快账用户3525 追问 2024-02-19 15:10

假如是2023.9月的发票,2023.12月才发现的,直接做到12月份?

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:11

你好 是的 可以做到12月的

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快账用户3525 追问 2024-02-19 15:12

分录要怎么做呢? 假如是我们购进了产品? 和9月份收到的发票一样? 借:库存商品 贷:银行存款/应付账款

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:15

你好 你入库的时候做了借库存 贷 应付账款-暂估  但是之前那个应付只能暂估的 没有来发票  现在做 借  应付账款-暂估 贷  应付 账款

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快账用户3525 追问 2024-02-19 15:24

老师,之前也没有做入库

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:25

你好 那就是直接做 借库存商品  贷 应付账款   就可以的哈

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:43

加油  等你的好评哦

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快账用户3525 追问 2024-02-19 15:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-19 15:56

加油,等你的好评哦

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齐红老师 解答 2024-02-19 16:00

加油  等你的好评哦

加油  等你的好评哦
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你好  这个直接做到找到发票的当月就可以的哈  不影响的哈 正常处理就可以的
2024-02-19
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2024-02-16
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