你好 这个直接做到找到发票的当月就可以的哈 不影响的哈 正常处理就可以的

发现之前的工资有的计提了没有发放,过两个月发的,有的是发放了还没有计提,过两个月计提的,然后就很混乱还跨年了,怎么调账
你好,请问一下,上个月的发票开错了,这个月才发现,客户没有认证,是专票,应该怎么操作?
之前转账没到达,已收到发票,过几个月才发现的,然后怎么做帐?
老师好,我4月收到一个发票,5月认证了,现在发现有错误 ,我这边该怎么操作,该怎么记帐做分录
老师你好,公司 2019 年成立,前期有建账,2021 年至 2023 年 3 月账都是交给外面的人做的,前几个月她不做了,我发现这几年账都没有做,每次报税都是做了细微调整报的,但是这几年公司也有业务往来,一直没有做账,现在该怎么办
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
假如是2023.9月的发票,2023.12月才发现的,直接做到12月份?
你好 是的 可以做到12月的
分录要怎么做呢? 假如是我们购进了产品? 和9月份收到的发票一样? 借:库存商品 贷:银行存款/应付账款
你好 你入库的时候做了借库存 贷 应付账款-暂估 但是之前那个应付只能暂估的 没有来发票 现在做 借 应付账款-暂估 贷 应付 账款
老师,之前也没有做入库
你好 那就是直接做 借库存商品 贷 应付账款 就可以的哈
加油 等你的好评哦
好的,谢谢老师
加油,等你的好评哦
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